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发布时间:2024-09-20 02:57:39

[多选题]对于企业债券资金的审计,主要从以下方面进行()。
A.建设项目所使用的企业债券资金来源是否合法、是否落实
B.债券资金是否按投资计划及时到位
C.建设资金使用是否合规,有无转移、侵占、挪用建设资金的问题
D.企业债券资金的发行和取得是否合法合规,有无非法集资、摊派和收费问题
E.债券建设资金在使用过程中有无损失浪费

更多"[多选题]对于企业债券资金的审计,主要从以下方面进行()。"的相关试题:

[单选题]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证
B.抽查上季度已付款业务的审批手续
C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D.抽查验收单据,追查付款审批文件
[单选题]某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适?
A.确定与市场租金相比,该公司租赁办公场所的租金是否合理
B.确定该机构的设施是否通过竞争手段采购
C.确定与所需功能相比,该机构设施的实际功能是否合理
D.确定员工对该机构各部门之间的办公场地分配是否满意
[单选题]某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参与资金兑换的人员严禁参与银行对账,关于该规定理解不正确的是:
A.恰当的内部控制要求,进行电汇的个人不参加银行对账是正确的
B.恰当的内部控制要求,这是一种通过职责分离避免舞弊的行为
C.不恰当的内部控制要求,参与资金兑换与银行对账属于相容职务
D.公司可以通过独立进行银行对账避免资金兑换人员私自调整汇率
[单选题]在规划审计业务时,内部审计人员在对拟审计领域进行舞弊风险评估时应首先考虑以下哪一方面?
A.舞弊影响和舞弊风险。
B.存在舞弊行为的证据。
C.组织结构。
D.管理层的风险偏好。
[单选题]在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行的是:
A.数据采集
B.数据清理
C.数据转换
D.数据验证
[单选题]在电子数据审计中,审计人员对于被审计单位采集的格式不一致的数据,可以进行( )操作。
A.修改
B.转换
C.替换
[单选题]审计机关为了统一组织多个审计组对某一行业或者专项资金进行审计而制定的总体工作计划称为(  )。[2008年初级真题]
A.审计项目计划
B.审计工作方案
C.审计实施方案
D.年度审计计划
[单选题]以下各项中,属于货币资金审计涉及的单据和会计记录的是(  )。
A.应收账款账龄分析表
B.销售发票
C.现金盘点表
D.存货计价审计表

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