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发布时间:2023-12-24 02:08:10

[单选题]下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?
A.残料成本
B.销售亏损
C.营业外支出总额
D.风险暴露乘以损失概率

更多"[单选题]下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳"的相关试题:

[单选题]当首席审计官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?( )
A.在过去一年中,某关键活动没有受到遵循性审计的事实
B.高级管理层对于审查战略性计划的要求
C.未预见的应收账款的显著增加未能与销售量的增加合理地钩稽
D.在工厂倒闭之后现金流大幅、预见性地下降
[单选题]当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险?
A.在过去一年中,某关键活动没有受到遵循性审计的事实
B.高级管理层对于审查战略性计划的要求
C.未预见的应收账款的显著增加未能与销售量的增加合理地钩稽
D.在工厂倒闭之后现金流大幅、预见到地下降
[单选题]以下哪项是首席审计执行官规划今后的审计工作人员要求时使用的最佳信息来源?
A.与执行管理层和审计委员会进行审计需求的讨论。
B.对审计人员教育和培训记录的审查。
C.对同行业中规模类似公司的审计人员规模和组成的审查。
D.与现有审计人员进行的访谈。
[单选题]以下哪项是首席审计执行官(CA E)在制定人员配备计划可以接受应用的资源?Ⅰ.联合外包协议;Ⅱ.来自本单位其他领域的员工;Ⅲ.本单位聘用的外部审计师;Ⅳ.本单位的审计师委员会成员。
A.只有Ⅰ是对的;
B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的;
C.只有Ⅱ和Ⅳ是对的;
D.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ是对的;
[单选题]以下哪项不是首席审计执行官的职责?
A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准
B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作
C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价
D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查
[单选题]首席审计执行官应从检查下列哪项内容着手来选择培养内部审计人员的指导策略?
A.部门制定的计划和预算
B.内部审计师的职业规划
C.公司目标
D.职业道德培训
[单选题]下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:
A.审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件
B.期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施
C.错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动
D.一些政府机构要求这样分发
[单选题]以下哪项不是首席审计官的职责?( )
A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准
B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作
C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价
D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查
[单选题]下列哪项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?
A.审计项目的负责人必须具备较强的项目管理能力
B.对审计预期结果精确估计。与审计人员讨论可能的方法,并就采纳的方法达成一致意见
C.在控制薄弱的环节安排具有适当经验的审计人员,确保审计项目在规定时间内完成
D.让审计人员自己形成审计预期结果和方法
[单选题]在应用风险模型制定审计计划时,至关重要的一点是首席审计执行官考虑以下哪项内容:
A.上次审计的结果。
B.外部审计师来年的计划内审计造访。
C.管理方向和目标的最新或预期变化。
D.未来董事会会议的日期。
[单选题]首席审计执行官在准备工作安排时可以运用风险分析。以下哪项在开展风险分析时不予考虑?
A.与组织的治理有关的问题
B.内部审计人员的适用技能
C.以前业务的结果
D.主要的运营变动
[单选题]下列哪项是首席审计官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:( )
A.审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件
B.期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施
C.错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动
D.一些政府机构要求这样分发
[单选题]首席审计官在准备工作安排时可以运用风险分析。以下哪项在开展风险分析时不予考虑?( )
A.与组织的治理有关的问题
B.内部审计人员的适用技能
C.以前业务的结果
D.主要的运营变动
[单选题]在为培养内部审计人员选择指导策略时,首席审计执行官应该首先从检查以下哪项内容着手?
A.部门预算面临哪些约束。
B.内部审计师的个人发展需求。
C.可能举办的培训课程的内容。
D.公司目标。
[单选题]首席审计执行官需要决定怎样将一个组织划分为各项可审计活动,以下哪项属于可审计活动?
A.一个程序。
B.一个系统。
C.一个帐户。
D.以上三项都是。
[单选题]下列哪项描述了首席审计执行官承担的有关外部审计师的重要角色?
A.首席审计执行官一般选择和监督外部审计师。
B.首席审计执行官审查所有外部财务审计的结果,分派审计员工设计控制以防止在外部审计中确定的问题再次发生。
C.首席审计执行官负责保证内部和外部审计师的工作以合作的、有成本效益的方式进行。
D.首席审计执行官告知外部审计他们关于《标准》和《职业道德规范》的责任,并保证他们遵守。
[单选题]下列哪项最可能是首席审计执行官将修正的审计报告的复印件送给审计委员会和外部审计师的原因?
A.高级管理层要求这样分发
B.审计委员会和外部审计师的业务活动可能受到原来错误审计报告的影响
C.审计委员会和外部审计师对最终审计报告承担责任
D.遵循组织制定的相关政策

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