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发布时间:2023-11-01 00:54:34

[单选题]内部审计师在下列( )情况下有责任向高层管理者或董事会报告舞弊行为。
A.重大金额的舞弊事件已得到合理的确定
B.可疑活动已向内部审计部门报告
C.违规交易已识别出来并接受调查
D.对所有与可疑舞弊有关的交易的审核已经完成

更多"[单选题]内部审计师在下列( )情况下有责任向高层管理者或董事会报告"的相关试题:

[单选题]内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况?( )
A.在合理程度上确认组织发生了严重的舞弊现象时
B.内部审计师已报告了所有可疑活动时
C.在确认并调查违规交易时
D.针对可能存在舞弊的交易的核查已经完成时
[单选题]内部审计在下列( )情况下,有责任向高层管理者或董事会报告舞弊。
A.舞弊事件的重大金额是建立在合理确定的事情上
B.可疑活动已向内部审计报告
C.违规交易已识别出并正在调查
D.对与舞弊相关的所有交易活动的审核已经完成
[单选题]向高层管理者和董事会汇报是审计师的重要责任之一。下列( )事项不要求向高层管理者和/或董事会报告。
A.在完成审计之后,出具审计报告之前,负责审计工作的高级审计人员就职于被审计部门的常设职位
B.审计工作计划和财务预算的年度报告总结
C.对已批准审计工作计划和财务预算的中期重大变动
D.审计计划得到高层管理者和董事会的批准,之后高层管理者告知审计主管不要对某个分部进行审计,因为这个分部的活动非常敏感
[单选题]高层管理者要求对公司雇员福利计划开展合规性审计。下列( )项审计目标是内部审计和高层管理者都会考虑的最主要目标。
A.公司捐款水平是否适当,可以满足该项目的要求
B.单个项目的运行同公司政策和政府规定保持一致
C.参与水平支持了单个项目的持续性
D.福利金在恰当的情况下是准确、及时支付的
[单选题]目标公司董事会决议,如果目标公司被并购,且高层管理者被革职时,他们可以得到巨 额退休金,以提高收购成本。这种反收购策略是
A.毒丸策略
B.焦土策略
C.白衣骑士
D.金降落伞
[单选题]在内部审计中发现重大问题并报告董事会无果的情况下,应向(  )报告相关情况。
A.监事会
B.中国银监会
C.中国人民银行
D.高级管理层
[单选题]首席审计执行官就内部审计部门的年度计划和资源需求,要与高层管理人员和董事会讨论和通报,其首要目的是:
A.确定内部审计业务范围所面临的限制
B.指出对内部审计人员的未来需求
C.沟通内部审计部门关于严重风险领域的看法
D.确保内部审计部门的工作支持公司的目标
[单选题]证券公司设董事会的,内部董事人数不得超过董事人数的(  )。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
[单选题]领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是:
A.建立和保持组织文化;
B.审核财务和经营信息的可靠性和完整性;
C.确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理;
D.实施和监督由董事会设计的控制
[单选题]在COSO模型中,董事会是构成组织内部环境的重要要素。根据COSO模型,不属于董事会对企业风险管理的监督职责的是:
A.了解管理层在组织内建立有效的企业风险管理的程度
B.监测与组织的风险偏好相关的活动和风险
C.与组织的风险偏好保持一致
D.审查组织的风险图谱,并比对组织的风险偏好
[简答题]内部控制的组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。   要求:   指出资料中的不当之处,并说明理由。
[单选题]商业银行董事会应建立( )机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价。
A.内部审计
B.激励约束
C.问责
D.外部审计
[单选题]董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:
A.控制活动
B.风险评估
C.控制环境
D.监督

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