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发布时间:2023-11-04 03:32:04

[单选题]内部审计人员可以通过以下哪项确定评估控制的管理功能?
A.一个部门的分组活动达到部门目标。
B.对预期的问题进行了讨论、确定并评估提出的可能解决方案。
C.员工离职率进行趋势分析,调查相反的趋势。
D.管理层对绩效差异提供及时反馈。

更多"[单选题]内部审计人员可以通过以下哪项确定评估控制的管理功能?"的相关试题:

[单选题]通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?
A.避免再涉及该缺陷。
B.询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息。
C.与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现。
D.计划进行第二次面谈,并通过其他方法确定该缺陷是否真实存在。
[单选题]某内部审计师应该利用以下哪项分析性复核程序去确定本年度投资收益的变化是否源于投资策略的变化、投资组合的变化,或者是源于其他因素?
A.对过去五年中投资收益变化进行简单线性回归分析以确定变化的性质
B.以每月为基础对投资组合变化进行的比率分析
C.对投资收益占总资产的比率的变化和过去五年投资资产的变化进行的趋势分析
D.利用与投资组合性质和市场条件相关的独立变量进行的多元回归分析
[单选题]一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域进行审计所必要的技能。以下哪项行动最不能接受?
A.向审计委员会反映问题,与他们商讨将审计业务外包给一个合格的外部审计机构。
B.确定所需的必要知识,如果可以在审计委员会要求的适当时间内完成,对审计人员进行适当的培训。
C.向审计委员会反映问题,并指派最有能力的审计人员执行审计业务。
D.聘请金融衍生品专家对项目提供咨询意见,并在当地举办一个金融衍生品工具研讨会作为补充。
[单选题]根据国际专业实施框架,内部审计的独立性通过以下哪项获得:
A.组织的状态和客观性。
B.人际关系和交流。
C.员工和监督。
D.持续的专业进步和保持专业关注。
[单选题]在制定审计业务目标时,内部审计师会考虑以下哪项内容?( )Ⅰ.完成审计业务需要的大概时间。Ⅱ.发生严重错误的概率。Ⅲ.风险、控制措施和治理流程。Ⅳ.预算成本和资源要求。
A.只有Ⅱ是对的
B.只有Ⅰ和Ⅳ是对的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的
D.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的
[单选题]内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:
A.内部审计活动的范围
B.内部审计部门与业务开展相关的人员的接触
C.咨询服务和确认服务的性质
D.董事会对内部审计活动的参与程度
[单选题]内部审计部门常常被要求协助外部审计人员工作。下列哪项工作属于必须对外部审计人员有所限制的活动?( )
A.通过现金回收以及类似交易评估控制系统
B.评价现金状况的公正性
C.评价组织整体内部控制系统的恰当性
D.检查旨在保证对经营运作产生指导影响的系统与有关的政策和程序相一致
[单选题]根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计活动的独立性通过以下哪项来获得?( )
A.人员配备和监督
B.持续的专业发展和应有的职业审慎
C.人际关系和沟通
D.机构状况和客观性
[单选题]在制定审计业务目标时,内部审计师会考虑以下哪项内容?Ⅰ.完成审计业务需要的大概时间。Ⅱ.发生严重错误的概率。Ⅲ.风险、控制措施和治理流程。Ⅳ.预算成本和资源要求。
A.只有Ⅱ是对的
B.只有Ⅰ和Ⅳ是对的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的
D.只有Ⅰ,Ⅲ和Ⅳ是对的
[单选题]为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
A.在内部审计业务完成之后所进行的
B.主要关注经营目标和行为的
C.与内部审计活动进行协调的
D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
[单选题]以下哪项有关内部审计人员的描述是不正确的?
A.内部审计人员应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计工作
B.可以临时从某个部门借调员工作为审计人员来审计该部门的业务
C.内部审计人员应具备必要的知识、技巧以及训练,以熟练、专业地实施审计工作
D.内部审计人员应该善于口头沟通及书面通信,能够理解会计及审计准则、原则及技术
[单选题]在确定审计业务的人员配备要求时应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部审计部门的时间约束;Ⅱ.被审计领域的性质和复杂性;Ⅲ.对被审计领域的上一次审计距离现在有多长时间;Ⅳ.审计师对审计该领域的偏好程度;Ⅴ.对被审计业务开展初步风险评价的结果。
A.只有Ⅰ和Ⅳ是对的;
B.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅴ是对的;
C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅴ是对的;
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ都对。
[单选题]在审计一个大型合同时,内部审计师应该怀疑以下哪项有投标舞弊的嫌疑?Ⅰ.后来更改订单增加对低标价物品的需求。Ⅱ.实际合同中的购料合同要求与竞标时的要求不一样。Ⅲ.大部分员工都用间接账户。Ⅳ.失败的竞标者被聘为分包商。
A.仅Ⅰ。
B.仅Ⅱ。
C.Ⅰ和Ⅲ。
D.Ⅱ和Ⅳ。
[单选题]根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作?
A.承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异
B.寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证
C.确定并接受公司的风险水平
D.以相同方式对待风险管理程序和评估工作及计划审计业务所用的风险分析工作
[单选题]组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?( )
A.批准首席审计官的任免
B.制订年度业务工作计划
C.批准业务工作方案
D.为具体的业务报告确定恰当的结论

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