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发布时间:2024-02-24 05:52:04

[判断题]遵循性审计是内部控制审计的基本内容之一。( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]遵循性审计是内部控制审计的基本内容之一。( )"的相关试题:

[判断题]内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。
A.正确
B.错误
[判断题]经济责任审计中的内部控制审计,主要测评被审计单位内部控制制度的制定情况。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层。
A.正确
B.错误
[单选题] 内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、( )、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。
A.分级管理
B.分级复核
C.分级授权
D.双人复核
[单选题]内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和( )。
A.序时性内部控制审计
B.整体内部控制审计
C.专项内部控制审计
D.个体内部控制审计
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注以下( )的内部控制:
A.重要业务单位
B.重大业务事项
C.登记簿
D.高风险领域
[判断题]《企业内部控制审计指引》采取了将内部控制审计工作底稿并入 财务报表审计工作底稿,形成一套工作底稿的做法。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制审计的范围主要指注册会计师对企业所有内部控制进行 审计。( )
A.正确
B.错误
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注( )、( )和( )的内部控制。
A.重要业务单位
B.主要领导人
C.重大业务事项
D.高风险领域
[判断题]工资薪酬管理内部控制审计包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通方面内容的审计。()
A.正确
B.错误
[单选题]如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充 分,下一步应该:
A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围
B.绘制内部控制制度流程图
C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外
D.实施理想的控制
[单选题]内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注( )、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
A.股东大会
B.监事会
C.董(理)事会
D.高级管理层
[多选题]内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括( )
A.审查和评价的要素
B.主要风险点
C.采取的控制措施
D.内部控制缺陷认定结果
[多选题]内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注( )、( )、人力资源、( )、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。
A.组织架构
B.发展战略
C.组织文化
D.组织管理
[单选题]全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、( )、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计。
A.风险评价
B.风险管理
C.风险评估
D.风险识别
[单选题]内部审计人员应当编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核,提出认定意见,并以适当的形式向组织适当管理层报告。重大缺陷应当及时向组织董事会或者( )报告。
A.适当管理层
B.高级管理层
C.最高管理层
D.审计组织者

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