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发布时间:2023-12-26 02:40:27

[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在材料结算管控不力现象,主要表现为:项目采用不经济付款方式(  ),错用结算单价;不按合同约定方式计量;计价原始资料不统一,缺少明细、数量、单价、总价、签字印章等。

更多"[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在材料结算管控不力现象,主要表"的相关试题:

[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在物资基础管理问题流于形式现象,主要表现为:辅材采购舍近求远,无合同采购地材,(  ),验收计量方式不准确;周转料摊销不合规,内部材料调拨手续不规范
[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在设备缺乏管理,使用效率低下的现象,主要表现为:设备管理没有总控数量,没有机械设备使用计划,长期临时租用现象严重,使用率低下,(  )。
[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在材料验收、领用不到位的现象,主要表现为:材料验收、领用控制不严,未建立或随意调整计划采购量,未严格执行有权领料人及限额发料制度,(  ),导致材料超耗。
[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在外租设备单价不合理现象,主要表现为:项目未严格执行施组机械设备配置方案,租赁行为随意、无询价和比价记录,(  )。
[判断题]内部审计实施内部审计活动前,不需要以风险为基础制定审计计划,确定内部审计活动的优先次序。( )
A.正确
B.错误
[多选题]工程项目前期审计应对合同签订、( )内控建设、风险管控等方面进行审查。通过事前控制,促进项目建立、健全内部控制制度和风险管理机制,实现项目的规范、高效运作。
A.机械设备管理
B.施工准备
C.项目预算
D.资源配置
[判断题]审计人员不得参加影响审计独立性的活动,不得参与被审计单位的管理活动。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行不得将内部审计活动外包给近( )内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
[多选题]政府审计机关审计监督活动的原则是 ()
A. 权威性
B. 合法性
C. 独立性
D. 强制性
[判断题]商业银行不得将内部审计活动外包给正在为本银行提供外部审计服务的会计师事务所及其关联机构。
A.正确
B.错误
[判断题]管理建议书应当指明审计人员在审计过程中注意到的前期建议改进但本期 仍然存在的重大缺陷和本期审计中发现的重大缺陷。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行不得将内部审计职能外包,但可将有限的、特定的内部审计活动外包给第三方,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行董事会应对内部审计活动外包承担直接责任。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]消防装备购置活动应该公开、公正、公平,接受全方位的监督,审计部门对装备购置活动实施跟踪审计。
A.正确
B.错误
[多选题]在各层次的审计活动中,项目发票管理混乱,经常会出现( )等情况。
A.虚开
B.代开
C.假票
D.三流不一致
[判断题]上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,可以直接进行审计,不必考虑重复审计。
A.正确
B.错误
[单选题]了解被审计单位投资活动有助于注册会计师关注被审计单位在经营策略和方 向上的( )
A. 正确性
B. 合理性
C. 重大变化
D. 审核和批准
[填空题]在进行内部审计活动时,应以( )为依据,保持( )的精神状态,避免利益冲突。

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