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发布时间:2023-09-30 00:29:47

[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在物资基础管理问题流于形式现象,主要表现为:辅材采购舍近求远,无合同采购地材,(  ),验收计量方式不准确;周转料摊销不合规,内部材料调拨手续不规范

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[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在材料结算管控不力现象,主要表现为:项目采用不经济付款方式(  ),错用结算单价;不按合同约定方式计量;计价原始资料不统一,缺少明细、数量、单价、总价、签字印章等。
[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在设备缺乏管理,使用效率低下的现象,主要表现为:设备管理没有总控数量,没有机械设备使用计划,长期临时租用现象严重,使用率低下,(  )。
[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在材料验收、领用不到位的现象,主要表现为:材料验收、领用控制不严,未建立或随意调整计划采购量,未严格执行有权领料人及限额发料制度,(  ),导致材料超耗。
[填空题]在前期审计活动中发现部分项目存在外租设备单价不合理现象,主要表现为:项目未严格执行施组机械设备配置方案,租赁行为随意、无询价和比价记录,(  )。
[填空题]审计部门应针对审计发现问题履行管理职能,确保被审计单位执行审计决定,落实审计建议,协调和监督责任单位整改和有关职能部门督促整改,推动形成“(  )”工作合力。
[填空题]经济责任审计评价一般包括被审计人任职期间履行经济责任的( )、( )以及( ),以及国有资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用中个人遵守廉洁从业规定等情况。
[填空题]信息系统审计指对公司的( )、( )、信息安全及其相关的内部控制和流程进行审查与评价;
[填空题]经济效益审计评价标准应当遵循可靠性、客观性和(  )的原则。
[填空题]在进行内部审计活动时,应以( )为依据,保持( )的精神状态,避免利益冲突。
[填空题]工程项目审计应结合项目特点和不同生产经营阶段的管理重点实施,包括(  )。
[填空题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[填空题]内部审计通过运用( )和( )的审计程序和方法,对公司各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。
[填空题]经济责任审计指对所属单位企业负责人任职期间履职情况、( )和承担的经济责任进行审查和评价;
[填空题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
[填空题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中被审计单位的领导班子负有( );
[填空题]建设项目审计指对公司( )的真实性、准确性、合规性和效益性进行审查和评价;
[填空题]在科学发现活动中包含两种主要的成分:( ) 。
[填空题]内部审计是内部控制的( );
[填空题]全面内部控制审计,是针对企业所有业务活动的内部控制,包括(  )、风险评估、控制活动、信息与沟通、(  )五个要素所进行的全面审计。

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