题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-11-22 23:27:45

[判断题]管理建议书应当指明审计人员在审计过程中注意到的前期建议改进但本期 仍然存在的重大缺陷和本期审计中发现的重大缺陷。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]管理建议书应当指明审计人员在审计过程中注意到的前期建议改进但"的相关试题:

[判断题]审计报告日应当是审计人员完成外勤审计工作之日,不是审计报告完稿、 印发之日
A.正确
B.错误
[多选题]被审计人员及其所在单位,应当按照审计通知书的要求,及时向审计组提供与被审计人员履行经济责任有关的资料,具体包括( )。
A.被审计人员任期内财务收支相
关资料和执行财经纪律情况
B.工作计划、工作总结、会议记
录、会议纪要、考核指标下达及其考核结果、内部控制制度和业务档案等资料
C.相关监督管理部门的检查报告、内部与外部审计结果及其相关资料
D.被审计人员履行经济责任情况
的述职报告和重大事项的处理情况
[多选题]根据《内部审计具体准则一审计工作底稿》,内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿,其目的包括______。
A.为编制审计报告提供依据
B.证明审计目标的实现程度
C.为检查和评价内部审计工作质量提供依据
D.证明内部审计机构和内部审计人员是否遵循内部审计准则
E.为以后的审计工作提供参考
[判断题]如果发现前任所审计的财务报表存在重大错报,审计人员应当提醒被审计 单位通知前任审计人员,并考虑对审计报告的影响。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员( )是内部审计人员在开展内部审计工作中应当具有的职业品德、应当遵守的职业纪律和应当承担的职业责任的总称。
A.职业准则
B.职业道德
C.道德规范
D.行为准则
[单选题]内部审计机构应当在实施审计( )前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作。
A.一日
B.二日
C.三日
D.五日
[单选题]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计( )。
A.独立性
B.合法性
C.客观性
D.公正性
[单选题]内部审计机构应当在实施审计三日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。______审计业务的审计通知书可以在实施审计时送达。
A.涉密
B.专项
C.特殊
D.特定
[单选题]内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备
( )。
A.正确性、合理性和相关性
B.适当性、相关性和充分性
C.相关性、可靠性和充分性
D.真实性、合法性和可靠性
[单选题]内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计。
A. 审计证据
B.审计报告
C. 审计程序
D.风险
[单选题]审计机关和审计人员办理审计事项,应当( ),实事求是,廉洁奉公,保守秘密。
A.公平公正
B.客观公正
C.客观审慎
D.职业谨慎
[判断题]采集被审计单位电子数据作为审计证据的,审计人员应当记录电子数据的采集和处理过程。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《内部审计人员职业道德规范》第十九条,内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕______泄密的可能性。
A.胁迫
B.利诱
C.故意
D.非故意
[判断题]除非错报明显不重大,否则审计人员应当要求被审计单位更正所有已知的错 报。
A.正确
B.错误
[单选题]不同来源和不同形式的审计证据存在不一致或者不能相互印证时,审计人员应当追加必要的审计措施,确定审计证据的( ) 。
A.适当性
B.可靠性
C.适用性
D.真实性
[单选题]内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织( ),以( )为基础组织实施内部审计业务。
A.风险
B.运营
C.内控
D.管理
[判断题]审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员应当遵循( )原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断。
A.客观性
B.公正性
C.公平性
D.准确性
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码