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发布时间:2023-11-12 04:41:22

[判断题]审计揭示问题主要因相关制度漏洞、缺陷造成的,应建立健全相关制度。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]审计揭示问题主要因相关制度漏洞、缺陷造成的,应建立健全相关制"的相关试题:

[判断题]审计整改范围包括审计署、公司系统组织实施的审计项目中揭示的问题,以及相关文件、联席会议等确定的需要整改的问题。()
A.正确
B.错误
[判断题]审计整改:指被审计单位根据国家审计机关、各级审计部门在审计中揭示的问题或提出的建议,对其自身存在的违规问题进行纠正和改进的过程。()
A.正确
B.错误
[单选题]在审计工作中,揭示审计对象的差错和弊端,属于审计的( )
A.促进作用
B.防护作用
C.证明作用
D.宏观调控作用
[多选题]审计整改:指被审计单位根据()在审计中揭示的问题或提出的建议,对其自身存在的违规问题进行纠正和改进的过程。
A.国家审计机关
B.各级审计部门
C.内部审计机构
D.外聘审计机构
[判断题]审计机关进行审计或者专项审计调查时,无权对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。
A.审计小组组长
B.审计组专业组长
C.审计组组长
D.内部审计机构负责人
[判断题]对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当警告处分并视情况抄送有关主管部门。()
A.正确
B.错误
[多选题]审计机关应当按照国家有关规定,建立健全审计项目档案管理制度,明确审计项目()等。
A.归档要求
B.保存期限
C.存措施
D.档案利用审批程序
[单选题]内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。
A.审计组主审、审计组组长和内部审计机构负责人
B.审计组主审、审计组组长和机构负责人
C.审计组主审、审计组组员和内部审计机构负责人
D.审计组主审、审计组组员和内部审计机构负责人
[判断题]法人行社应当建立对呆账核销的专项审计制度,对核销制度、核销条件和程序、核销后的资产管理、责任认定和追究等进行每年不少于1次的定期或不定期审计,并于核销年度终了后5个月内,出具专项审计报告。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机关应当建立审计质量控制制度,以保证实现遵守法律法规和本准则、作出恰当的审计结论、依法进行处理处罚的目标。()
A.正确
B.错误
[判断题]审计人员应当遵循公司相关保密制度,按规定使用其在履行职责时所获取的资料,不得利用在工作过程中获知的信息为自己或他人谋取不正当的利益。()
A.正确
B.错误
[多选题]审计机关应当针对下列()要素建立审计质量控制制度。
A.审计质量责任
B.审计职业道德
C.审计人力资源
D.审计业务执行
E.审计质量监控
[多选题]“三个代表”重要思想从()方面揭示了社会主义制度自我完善和发展的途径。
A.物质基础
B.文化支撑
C.人民利益
D.社会基础
[单选题]省联社要求,各审计中心、各行社应加强对案件处置相关制度的( ),认真落实各项监管规定和上级部门相关工作要求,不能以司法机关尚未审结完毕,问责处罚流程尚未结束等理由,拖延案件审结工作。
A.学习和理解
B.贯彻和执行
C.理解和把握
D.学习和落实

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