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发布时间:2024-11-09 02:29:45

[判断题]商业银行内部审计工作应独立于业务经营。( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]商业银行内部审计工作应独立于业务经营。( )"的相关试题:

[判断题]商业银行内部审计工作应独立于业务经营。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规,并对上述职能履行的有效性实施评价。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行内部审计工作应独立于()
A.业务经营
B.风险管理
C.内控合规
[判断题]商业银行内部审批工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规,并对上述职能履行的有效性实施评价。
A.正确
B.错误
[判断题]29、商业银行内部审批工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规,并对上述职能履行的有效性实施评价。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[多选题]保险公司经营信保业务的,应当将信保业务纳入内部审计范畴。经营融资性信保业务的,应当每年进行内部专项审计。审计内容包括()等情况。
A.《信用保险和保证保险业务监管办法》
B.财务核算
C.准备金提取
D.制度建设
E.风险管控
[单选题]保险公司经营信保业务的,应当将信保业务纳入内部审计范畴。经营融资性信保业务的,应当每()进行内部专项审计。
A.季度
B.半年
C.年
D.两年
[判断题]商业银行应当完善内部审计体系,独立客观开展内部审计,审查评价、督促改善互联网贷款业务经营、风险管理和内控合规效果。银行业监督管理机构可以要求商业银行提交互联网贷款专项内部审计报告。
A.正确
B.错误
[多选题]内部资金转移定价(又称FTP)是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。以下哪种属于FTP定价方法( )
A.期限定价法
B.现金流量法
C.指定利率法
D.锁定利差法
[单选题]《商业银行内部控制指引》规定:商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少()开展一次。当商业银行发生重大的并购或处置事项、营运模式发生重大改变、外部经营环境发生重大变化,或其他有重大实质影响的事项发生时,应当及时组织开展内部控制评价。
A.每年
B.每两年
C.每半年
D.以上均不是
[判断题]业务期限指具体业务品种的存续期限,业务期限可根据业务品种特性确定,独立于授信期限。
A.正确
B.错误
[单选题] 保险公司经营()的,应当将信保业务纳入内部审计范畴。经营融资性信保业务的,应当每年进行内部专项审计。审计内容包括但不限于业务经营成果、制度建设、财务核算、系统建设、风险管控、准备金提取、合法合规等情况。
A.金融业务
B.信保业务
C.证券业务
D.保险业务

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