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发布时间:2024-06-29 02:40:28

[单选题]下列选项中,关于初步调查中采用的内部控制问卷的优点,说法不正确的是:
A.可以有效的收集大量人员的信息
B.对所有信息提供人员提供的信息予以规范化,方便比较
C.可以降低审计师观察信息提供人员举止和环境的机会
D.可以用来对被测试的控制系统进行初步评估

更多"[单选题]下列选项中,关于初步调查中采用的内部控制问卷的优点,说法不正"的相关试题:

[单选题]某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是:
A.面谈是使管理层了解内部控制的实施情况
B.面谈是将信息提升至客观证据层次的最佳方式
C.面谈可以节省审计成本,并且高效的进行沟通
D.面谈可以帮助内部审计师获得改进内部控制的机会,进一步探索有希望发现问题的领域
[单选题]某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:
A.将这一漏洞与管理层进行沟通
B.扩大审计范围
C.向审计委员会报告这一缺陷
D.绘制内部控制系统的流程图
[单选题]下列( )陈述描述了内部控制调查问卷。
A.提供了控制系统实质方面的详细证据
B.同其他控制评价工具相比,可以使被审计对象用更少的时间完成调查问卷
C.要求审计师负责,从而适当地管理问卷
D.提供了或许需要其他佐证的间接审计证据
[单选题]内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?
A.质量控制文件的分析。
B.永久性审计档案。
C.以前的审计报告。
D.对质量控制部门的管理章程。
[判断题]住户调查采用日记账和问卷调查相结合的方式采集数据。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]一份设计良好的内部控制调查问卷应该:( )
A.只需要回答是否,而不要求叙述性回答,并由部门来组织
B.是评估控制危险数据的足够来源
C.帮助评价内部控制的效果
D.独立于内部审计业务目标之外
[单选题]以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?
A.提供了关于控制系统实质性内容的详细信息。
B.相比其他的控制评价方法,被审计单位可以花费更少的时间来完成。
C.要求内部审计师参与对其进行适当地管理。
D.提供了可能需要证实的间接审计证据。
[判断题]住户调查采用日记账和问卷调查相结合的方式采集基础数据。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列选项中,关于在对审计业务初步调查中采用的问题清单的特点说法不正确的是:
A.问题清单给人一种所有相关因素都已得到考虑的错觉,其实则不然
B.问题清单是一种控制手段,采用了标准的方法,提高了数据取得一致性
C.问题清单可以防止以为所有相关因素都被考虑的错误
D.问题清单可以起到提示的作用,可以帮助审计师确定已经提出了事先确定的所有问题
[单选题]采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
A.会计人员
B.审计人员
C.管理人员
D.统计人员
[单选题]下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷?( )
A.提供有关控制系统的详细信息
B.与其他控制评估方法相比,完成这种问卷所需时间更短
C.要求内部审计师进行适当的管理
D.提供间接证据,仍需要证实
[单选题]以下哪项不是在审计前发出内部控制调查问卷的优点?
A.业务委托单位能够在审计访问前运用调查问卷做自我评价
B.调查问卷能帮助业务委托单位了解审计范围
C.编制审计调查问卷可以帮助审计师计划审计范围并组织需要收集的信息
D.业务委托单位只对所提问题做出反应,而不会自动提供其他信息
[单选题]如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:( )
A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围
B.绘制内部控制制度流程图
C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外
D.实施理想的控制
[单选题]内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是:
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价
B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为
C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点
D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
[单选题]下列选项中,关于银行内部控制的岗位职责的表述正确的是(  )。
A.董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
B.理事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责
C.商业银行的业务部门负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施
D.高级管理层负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
[多选题]审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
A.内部控制存在重大缺陷
B.初步评估的控制风险为低水平
C.开展内部控制测试的成本较低
D.初步评估的控制风险为高水平
E.内部控制设计合理且预期运行有效

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