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[多选题]内部控制建立及执行情况审计中,对风险评估审查的内容包括:()。
A.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的内部风险
B.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的外部风险
C.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法系统分析风险
D.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法合理确定风险应对策略。
[多选题]内部控制建立及执行情况审计中,对内部环境审查的内容包括:()
A.企业治理结构是否合理
B.机构设置与权责分配是否明确
C.内部审计机构是否健全
D.人力资源政策是否有效制定和实施
[多选题]内部控制建立及执行情况审计中,对内部监督审查的内容包括:()。
A.审查企业是否制定内部控制监督制度
B.审查企业是否明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限,
C.审查企业是否制定内部控制缺陷认定标准
D.审查企业是否定期对内部控制有效性进行自我评价等。
[多选题]内部控制建立及执行情况审计中,对信息与沟通审查的内容包括:()。
A.审查企业是否建立信息与沟通制度,
B.审查企业内部控制相关信息的收集、处理和传递程序是否明确,
C.审查企业内部控制相关信息能否在企业内、外部各方面及时沟通和反馈,
D.审查企业是否建立反舞弊机制等。
[多选题]内部控制建立及执行情况的审计重点包括:()
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动及内部监督
D.信息与沟通