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发布时间:2023-10-01 21:44:15

[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内"的相关试题:

[简答题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[判断题]商业银行应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和()。
A.报告
B.反馈
C.评价
D.监管评级
[判断题]银行业金融机构应将全面风险管理纳入内部审计范畴,定期审查和评价全面风险管理的充分性和有效性。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行内部控制的有效性是指()。
A.内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策和操作均应当有案可查。
B.内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先“的要求。
C.内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
D.内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
[判断题]董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构()负责可疑交易后续控制管理工作合规性和有效性的审计监督,以及对违反可疑交易后续控制管理工作职责的责任人进行经济处罚。
A.运营管理部
B.审计部门
C.信贷部门
D.风险部门
[多选题]商业银行内部审计部门应根据业务的(),对相关系统及其控制的适当性和有效性进行监测。
A.性质
B.规模
C.风险
D.复杂程度
[判断题]商业银行内部审计工作应独立于业务经营、风险管理和内控合规,并对上述职能履行的有效性实施评价。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业监督管理机构通过( )等方式,对商业银行内部审计的有效性进行评估。
A.非现场监管
B.现场检查
C.监管会谈
D.审计建议
E.财务报告
[判断题]内部监督是指通过内部的自我约束和自我检查,对内部的行为进行纠偏和控制。( )
A.正确
B.错误
[简答题]必须健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系,增强监督严肃性、协同性、有效性,形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制,确保党和人民赋予的权力始终用来为 谋幸福。
[判断题]本行董事会承担'建立和完善内部组织架构,保证内部控制的各项职责得到有效履行'的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范(试行)》的规定,各单位的内部会计监督的主体是( )。
A.本单位的会计机构和会计人员
B.本单位的审计机构和会计人员
C.本单位的会计机构
D.本单位的审计机构
[单选题]为确保职业健康安全管理体系和环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,对组织的管理体系进行评审的应是施工企业的()
A.安全总监
B.项目经理
C.技术总监
D.最高管理者
[判断题]贷款政策必须具有完整性、充分性、及时性。完整性,是要求贷款能真正达到识别、管理和控制风险的目的。
A.正确
B.错误

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