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发布时间:2024-10-06 19:39:22

[多选题]:下列各项中,(  )符合《职业道德准则》的规定。内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持。
A.诚信
B.正直
C.勇敢
D.坚强

更多"[多选题]:下列各项中,(  )符合《职业道德准则》的规定。内部审计"的相关试题:

[多选题]下列各项中,(  )符合《职业道德准则》的规定。内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持。
A.诚信
B.正直
C.勇敢
D.坚强
[多选题]内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守《内部审计人员职业道德规范》,认真履行职责,不得损害( )。
A. 国家利益
B.内部审计职业声誉
C.集体利益
D.组织利益
[判断题]内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守内部审计人员职业道德规范,认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉。
A.正确
B.错误
[单选题]:内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑( )
A.重要性与审计风险的问题
B.?管理需要与审计资源的问题??
C.?组织的性质、规模及内部治理结构的问题
D.?实施后续审计的问题
[判断题]审计依据是审计报告应声明内部审计程序是按照内部审计准则的规定实施审计的。当确实无法按照审计准则要求执行必要的审计程序时,应在审计报告中陈述理由,并对由此可能导致的对审计结论和整个审计项目质量的影响做出必要的说明。
A.正确
B.错误
[单选题]:根据内部审计基本准则,内部审计定义为( )
A.是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动
B.是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现
C.是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现
D.是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动
[单选题]内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定( )指导内部审计人员的工作。
A.内部审计准则
B.内部审计工作手册
C.审计工作底稿
D.审计方案
[判断题]第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。
A.正确
B.错误
[单选题]:内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定( )指导内部审计人员的工作。
A.内部审计准则
B.内部审计工作手册
C.审计工作底稿
D.审计方案
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
A.正确
B.错误
[多选题]《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》所称经济责任审计,是指内部审计机构对本组织所管理的领导干部经济责任的履行情况进行( )的行为。
A.记述
B.监督
C.评价
D.鉴证
[多选题]9在以下关于城市商业银行内部审计体系建设中,不符合《银行业金融机构内部审计指引》有关规定的情况是:
A.董事会应下设审计委员会
B.审计委员会成员不少于2人
C.审计委员会多数成员应是非执行董事
D.审计委员会负责人可由董事长兼任
[单选题]下列各项表述中,符合会计准则规定的是( )。
A.预计固定资产未来现金流量应当考虑与所得税收付相关的现金流量
B.固定资产的公允价值减去处置费用后的净额高于其账面价值,但预计未来现金流量现值低于其账面价值的,应当计提减值
C.在确定固定资产未来现金流量现值时,应当考虑将来可能发生的与资产改良有关的预计现金流量的影响
D.单项固定资产本身的可收回金额难以有效估计的,应当以其所在的资产组为基础确定可收回金额
[多选题]:下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责( )
A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
C.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
D.单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
[判断题]第2106号内部审计具体准则所称的审计报告,是指外部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。
A.正确
B.错误

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