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发布时间:2024-04-24 00:25:33

[判断题]审计、纪检等部门负责履行监督职责,及时发现违法违规问题,严肃追责问责,发挥“第三道防线”的震慑作用。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]审计、纪检等部门负责履行监督职责,及时发现违法违规问题,严肃"的相关试题:

[单选题]审计组实施审计后、应按照经济责任审计报告要求撰写审计报告征求意见稿、经审计部门负责人审核后、现场征求被审计对象及其所任职单位的意见、被审计对象及其所任职单位应自收到审计报告之日起 ( )日内提出书面反馈意见。
A.3
B. 4
C. 5
D.10
[单选题]会计档案鉴定工作应当由( )牵头,组织会计、审计、纪检监察等部门共同进行。
A.会计部门
B.档案管理部门
C.科技部门
D.安全保卫部门
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围,定期开展内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[单选题] 当面临强加的审计范围限制时,内部审计部门负责人应该( )。
A. 推迟审计业务,直至该范围限制消除为止
B. 向董事会审计委会报告该范围限制所造成的潜在影响
C. 增加对可疑活动进行审计的频率为
D. 该业务分派更多有经验的审计人员
[判断题]县(市、区)信用联社(合作银行)审计监督部门主要负责人任免、调动,须事先书面征得办事处审计部门同意。( )
A.正确
B.错误
[单选题]审计组组长应就检查过程中发现的严重违规违纪或面临资金风险等行为,当日向审计部门负责人报告,事后( )书面报告。
A.1日内
B.3日内
C.5日内
D.10日内
[判断题]总行计划财务部是我行营业网点综合布线工作的审计部门,负责营业网点综合布线工程量的审计。
A.正确
B.错误
[判断题]审计事实确认书是审计组向派出审计部门报告审计任务完成情况和审计结果,对被审计对象做出评价并提出意见和建议的书面文件。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部门应按季度向上级审计部门提交审计工作报告.对外报告的资料及相关报表。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的()进行审计。
A.充分性
B.合规性
C.完整性
D.有效性
[多选题]审计证据是指审计部门收集的用以支持审计事项并作为审计结论基础的材料。审计证据应具有( )
A.客观性
B.相关性
C.充分性
D.合法性
[填空题]审计部门应针对审计发现问题履行管理职能,确保被审计单位执行审计决定,落实审计建议,协调和监督责任单位整改和有关职能部门督促整改,推动形成“(  )”工作合力。
[单选题]县(市、区)信用联社(合作银行、农商银行)审计监督部门主要负责人原则上需大专及以上学历,或相关专业技术职务中级以上,从事审计、会计或金融工作( )以上。
A.5年
B.6年
C.7年
D.8年
[判断题]内控合规部门为合规风险管理第三道防线,监督本行合规管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案,并报经内部审计机构负责人批准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]审计部负责信息科技风险管理工作的审计,应设立专门的信息科技风险审计岗位,负责信息科技审计制度和流程的实施
A.正确
B.错误
[多选题]各级审计监督部门就审计过程中涉及的有关事项,有权向
本系统有关单位、部门或个人进行( )。
A.调查
B.处罚
C.质询
D.取证
[单选题]审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后( )内开展后续审计,并确定审计方式、时间和人员安排。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
[单选题]法人金融机构内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。未涉及审计部门的法人金融机构,应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担,并保证相关工作的( )。
A.公正性
B.客观性
C.权威性
D.独立性

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