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发布时间:2024-04-20 06:28:01

[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.稽核通知书

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[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.稽核通知书
[单选题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次,其中:属于内部审计部门质量控制的内容有()。
A.指导内部审计人员执行审计计划
B.对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核
C.保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力
D.指导外部审计人员执行审计计划
[判断题]商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训。
A.正确
B.错误
[判断题]23.内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行()次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会
A.4次
B.3次
C.2次
D.1次
[单选题]商业银行的内部审计部门对个人理财业务审计应制定审计规范,并保证审计活动的()
A.连续性
B.秘密性
C.独立性
D.频繁性
[单选题]商业银行合规管理职能应与内部审计职能( ),合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
A.部分重叠
B.分离
C.一致
[单选题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每半年
B.每两年
C.每年
D.每季度
[单选题]内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责()进行审计。
A.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等
B.制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等
C.信息科技审计制度和流程的实施,对信息科技整个生命周期和重大事件等
D.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划等
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行合规管理职能应与内部审计职能(),合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
A.部分重叠
B.分离
C.一致
[多选题]商业银行应当建立有效的内部控制 和 机制,业务部门、内部审计部门和其他人员发现的内部控制的问题,均应当有畅通的报告渠道和有效的纠正措施。(0.29分)
A.指导
B.报告
C.纠正
D.反馈

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