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发布时间:2024-07-05 07:26:11

[单选题]《审计业务银行询证函》一律不得由被审计单位即银行客户直接在银行办理,严禁由银行员工代办。
A.正确
B.错误

更多"[单选题]《审计业务银行询证函》一律不得由被审计单位即银行客户直接在银"的相关试题:

[判断题]银行《询证函》原则上不得由被审计单位即银行客户直接在银行办理,严禁由银行员工代办。
A.正确
B.错误
[单选题]银行《询证函》原则上不得由被审计单位即( )直接在银行办理
A.上级领导
B.银行柜员
C.银行客户
D.审计单位
[单选题]根据《山东省农村商业银行自营业务管理暂行规定》,农村商业银行应加强自营业务审计监督,( )至少对内控制度执行情况、业务开展情况和风险状况进行一次专项审计。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[多选题]评估外审机构存在下列( )情况.商业银行不宜委托其从事外部审计业务。
A.专业胜任能力明显不足
B.风险承受能力明显不足
C.存在欺诈和舞弊行为
D.与被审计机构存在关联关系
E.在执业经历中受过行政处罚已满两年
[单选题]未经人民银行核准的核准类银行结算账户一律不得办理支付结算业务。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行资金业务授权管理指导意见》,农村商业银行监事会及审计部门应把检查监督授权制度执行情况作为一项重要职责,有权提出授权调整意见。对内部授权执行情况( )至少进行一次全面审计。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[多选题]审计人员执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系,坚持原则,秉公办事,文明审计?
A.要与被审计单位打成一片,完全按照被审计单位意见审计
B.与被审计单位沟通并听取其意见
C.客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益
D.严格执行审计纪律
E.坚持文明审计,保持良好的职业形象
[多选题]商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行()。【多选题】
A.A:内部控制管理
B.B:内部管理
C.C:监督职能
D.D:控制管理
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误
[判断题]注册会计师依法执行审计业务出具的报告,具有法律证明效力( )
A.正确
B.错误

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