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发布时间:2023-12-25 06:07:09

[单选题]根据COSO 框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。
A.风险评估
B.控制活动
C.内部监督
D.信息与沟通

更多"[单选题]根据COSO 框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。"的相关试题:

[单选题]根据 COSO框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。
A.风险评估
B.控制活动
C.内部监督
D.信息与沟通
[单选题]根据我国《企业内部控制基本规范》,企业建立突发事件应急处理机制属于内部控制要素中的( )。
A.信息与沟通
B.内部监督
C.控制活动
D.内部环境
[单选题]根据我国内部控制基本规范,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。
A.风险评估

B.控制活动

C.内部监督

D.信息与沟通
[单选题]下列不属于COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》中内部控制目标的是( )。
A.取得经营的效率和有效性
B.促进企业实现发展战略
C.确保财务报告的可靠性
D.遵循适用的法律法规
[多选题]下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有( )。
A.独立董事的独立性
B.董事长对经理的决策授权与监督
C.董事、监事、经理的考核激励控制
D.董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检查
[单选题]根据2013年修订发布的COSO内部控制框架,下列不属于风险评估要素应当坚持的原则的是( )。
A.企业制定足够清晰的目标,以便识别和评估有关目标所涉及的风险
B.企业在评估影响目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为
C.企业应当根据设定的控制目标,全面系统持续地收集相关信息,结合实际情况,及时进行风险评估
D.企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更
[单选题]依照我国《商业银行内部控制指引》,不属于内部控制参与主体是( )。
A.全体股东
B.全体员工
C.监事会
D.董事会
[判断题]7商业银行应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制,管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果,提出整改意见和纠正措施,并督促业务部门和分支机构落实。(.)
A.正确
B.错误
[多选题]根据《企业内部控制基本规范》,下列各项属于企业建立内部控制体系时应符合的目标的有(  )。
A.合理保证企业经营管理合法合规
B.合理保证企业资产安全
C.合理保证企业财务报告及相关信息真实完整
D.提高经营效率和效果
[单选题]:内部审计属于内部控制要素中的( )。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.对内部控制的监督
[单选题]下列不属于证券公司内部控制机制原则的是()。
A.健全性
B.合法性
C.制衡性
D.独立性
[单选题]下列不属于基金管理公司内部控制机制的是()。
A.风险控制制度
B.员工自律
C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制
D.董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导
[单选题]下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。
A.业绩评价
B.信息处理
C.职责分离
D.监督控制
[单选题]:以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有( )。
A.管理当局的观念和经营风格
B.董事会及其所属的审计委员会
C.人力资源制度
D.内部审计
[多选题]下列各项属于内部控制活动的有( )
A.会计系统控制
B.财产保护控制
C.运营分析控制
D.绩效考评控制
[多选题]下列属于内部控制原则的有()。
A.全面性原则
B.谨慎性原则
C.制衡性原则
D.适应性原则
E.成本效益原则
[多选题]下列属于内部控制原则的是()。
A.全面性原则
B.谨慎性原则
C.制衡性原则
D.适应性原则
E.成本效益原则

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