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发布时间:2024-02-20 00:58:43

[单选题]以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是()
A.政府审计为主导,内部审计是基础,社会审计是重要力量
B.社会审计和国家审计对同一事项进行审计,结论可能会有差异,因为审计依据不同
C.社会审计是外部审计,在工作中需要利用内部审计工作成果,因此,内部审计是基础
D.相对于审计客体而言,国家审计和社会审计为外部审计,都具有较强独立性,仅是在审计方式上有较大区别

更多"[单选题]以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是"的相关试题:

[多选题]注册会计师应该保持专业胜任能力和应有的关注,以下关于专业胜任能力和应有的关注的表述中正确的有
A.专业胜任能力包括获取和保持两个阶段
B.注册会计师应该持续了解并掌握当前法律、技术和实务的发展变化,将专业知识和技能始终能够保持在应有的水平上
C.应有的关注要求注册会计师在审计过程中保持职业怀疑态度
D.通过获取和保持专业胜任能力和应有的关注可以消除审计固有局限性
[单选题]1.注册会计师所需获取的审计证据数量受各种因素的影响。以下相关说法中,不正确的是( )。
A.审计客户规模越大,需要的审计证据可能越多
B.连续审计的年限越长,所需的审计证据可能越少
C.审计证据的质量缺陷越多,所需的审计证据越多
D.业务越复杂,需要的审计证据可能越多
[单选题]内部审计相关表述不正确的是()
A.内部审计的意见可以直接上报董事会
B.内部审计参与公司治理和风险管理
C.内部审计是风险管理专家
D.内部审计不属于企业内部控制
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )。
A.A.内部审计机构应当对采用的审计结果负责
B.B.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责
C.C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责
D.D.被审计单位应当对采用的审计结果负责
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的目的是( )。
A.A.促进单位完善治理、实现目标
B.B.保障全体职工利益
C.C.为社会审计组织提供服务
D.D.保护内部审计部门的利益
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是( )。
A.A.监督
B.B.评价
C.C.建议
D.D.以上都是
[多选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),内部审计机构负责人应当具备以下哪些工作背景?()
A.审计
B.会计
C.经济
D.管理
[多选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),以下哪些属于内部审计机构的具有权限?( )
A.参加单位所有会议,召开与审计事项有关的会议
B.参与研究制定有关的规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料
D.提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议
[多选题]注册会计师因为以下哪些原因可能导致承担法律责任( )。【多选】
A.重大过失
B.欺诈
C.行政责任
D.违约
[单选题]某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该知道 内部审计师采取哪种行动?
A.从审计底稿文件档案中把这个论述剔除。
B.取得被审计单位对这项陈述的意见。
C.研究和确认衡量经营效率的标准。
D.解释说明这是内部审计师的意见。
[单选题]关于人民内部矛盾表述正确的是( )。
A.人民内部矛盾是由于人民根本利益不一致导致的
B.领导同被领导之间的矛盾属于人民内部矛盾
C.工人阶级和民族资产阶级之间的矛盾不属于人民内部矛盾
D.人民内部矛盾是固定不变的,不会随条件的变化而发生转化
[多选题]注册会计师与管理层在会计政策选用方面的分歧,主要体现在以下方面( )。【多选】
A.管理层选用的会计政策不符合适用的会计准则和相关会计制度的规定
B.管理层选用的会计政策不符合具体情况的需要
C.管理层选用了不适当的会计政策,导致财务报表在所有重大方面未能公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量
D.管理层选用的会计政策没有按照适用的会计准则和相关会计制度的要求得到一贯运用,即没有一贯地运用于不同期间相同的或者相似的交易和事项
[单选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),单位建立的审计发现问题整改机制,以下哪位是整改第一责任人?( )
A.单位主要负责人
B.被审计部门主要负责人
C.审计部门主要负责人
D.以上都不对
[单选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),以下哪个机构需要建立总审计师制度?()
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行南昌中心支行
C.中国消费者协会
D.中国石油天然气股份有限公司
[多选题]注册会计师应当达到以下基本要求,才可能减少过失或防止欺诈。( )【多选】
A.增强执业独立性
B.保持职业谨慎
C.强化执业监督
D.与委托人签订业务约定书
[单选题]28.商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行一次内部审计。
A.每半年
B.每两年
C.每年
D.每季度
E.略

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