题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-06-27 23:21:01

[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。()
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计"的相关试题:

[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《审计署关于内部审计工作的规定》:内部审计机构和内部审计人员在从事内部审计工作时,应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,做到独立、客观、()、保密。
A.规范
B.真实
C.严谨
D.公正
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的()
A.业务活动
B.内部控制
C.风险管理的决策与执行
[单选题]《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的()。
A.具体规范
B.基本规范
C.基本依据
D.指导意见
[判断题]内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任:①未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的;②隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的;③泄露国家秘密或者商业秘密的;④利用职权谋取私利的;⑤违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。()
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。
A.本单位内部其他部门和人员
B.会计师事务所
C.管理咨询公司
D.内部审计协会
[判断题]内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[多选题]下列选项属于集团应保障内部审计机构和内部审计人员权限的是( )。
A.要求被审计单位按时报送生产、经营、计划、预算、决算报表和有关文件资料等
B.坚持工程项目立项、设计、实施、竣工、验收、财务核算等相关资料
C.就审计事项中的有关问题,向有关部门和个人开展调查和询问,取得相关证明资料
D.对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存
[判断题] 经办对账工作的人员不得参与本机构的对账工作检查;被查机构人员不得参与上级机构对本机构的对账工作检查。
A.正确
B.错误
[判断题]基层单位内部审计机构向本单位领导和上级内部审计机构报送的信息,必须经本单位审计机构负责人审核、签发。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。()
A.正确
B.错误
[判断题]建设项目内部审计,是指公司各级内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实性、合法性、效益性所进行的独立监督和评价活动。()
A.正确
B.错误
[判断题]对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当警告处分并视情况抄送有关主管部门。()
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码