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发布时间:2024-03-11 22:16:15

[单选题]( )是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.内部控制测试
B.实质性测试
C.符合性测试
D.证实性测试

更多"[单选题]( )是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进"的相关试题:

[判断题]实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。
A.内部控制测试
B.实质性测试
C.符合性测试
D.证实性测试
[多选题]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A.高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B.企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C.良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D.内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E.企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[判断题]经济责任审计中的内部控制审计,主要测评被审计单位内部控制制度的制定情况。( )
A.正确
B.错误
[判断题]风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( )
A.正确
B.错误
[单选题]审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的( )。
A.绝对保证
B.相对保证
C.必要保证
D.再认定
[判断题]审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的 绝对保证。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制制度阶段,内部控制由早期的比较单一的内部牵制逐渐演变为涉及组织结构、岗位职责、人员素质、业务处理程序和内部审计等比较严密的内部控制制度体系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]审计报告是对审计单位经营活动及内部控制的适当性.合法性和有效性所做出的相对保证。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位内部会计监督的主体是单位的会计机构、会计人员,但单位负责人对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
A.正确
B.错误
[多选题]()对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
[多选题]()对商业银行内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
[判断题]董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担直接责任。内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担间接管理责任。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行()负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.高级管理层
B.董事会
C.普通员工
D.监事会
[单选题]3(.)负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.高级管理层
B.董事会
C.普通员工
D.监事会

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