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发布时间:2023-11-17 19:35:43

[判断题]内部控制要对企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等提供绝对保证。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部控制要对企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信"的相关试题:

[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,须同时为同一企业提供内部控制审计服务。
A.正确
B.错误
[多选题]全面内部控制审计,是针对企业所有业务活动的内部控制,包括内部环境、( )等要素所进行的全面审计。
A.风险评估
B.控制活动
C.信息与沟通
D.内部监督
[多选题]全面内部控制审计,是针对企业所有业务活动的内部控
制,包括( )内部监督等要素所进行的全面审计。
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
[填空题]全面内部控制审计,是针对企业所有业务活动的内部控制,包括(  )、风险评估、控制活动、信息与沟通、(  )五个要素所进行的全面审计。
[多选题]@企业内部控制中正式控制方法和措施除了不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、突发事件控制之外,还包括( )。
A.财产保护控制
B.预算控制
C.运营分析控制
D.绩效考评控制
[单选题]企业应当运用( )技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的( )系统,促进内部控制流程与( )系统的有机结合,实现对业务和事项的自动控制,减少或消除人为操纵因素。
A.信息
B.财务
C.审计
D.风险
[单选题]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的( )和发生的可能性划分内部控制缺陷等级,并明确相应的纠正措施和方案。
A.范围
B.严重性
C.性质
D.影响程度
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[判断题]农村合作金融机构内部控制要素归纳为内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正四个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]基金管理人内部控制的健全性原则体现在( )。Ⅰ、内部控制应当包括公司各项业务Ⅱ、内部控制应当包括公司各个部门Ⅲ、内部控制应当包括股东的内部控制部门Ⅳ、内部控制应当涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()、方法和标准等,确保内部控制评价工作规范进行。
A.实施主体
B.频率
C.内容
D.程序
[判断题]制衡性原则是指内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
A.正确
B.错误
[判断题]企业发展战略是企业内部控制的高层次目标,是与企业的使命任务和预期相联系并支持企业的使命任务和预期实现的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制可以为企业实现经营目标提供一定的保障,但不是全部的,绝对的保障。
A.正确
B.错误
[判断题]监事会负责完善内部控制体系及履行内部控制职责。
A.正确
B.错误
[单选题]企业内部机构变动和干部职工调动的文件,企业资产与产权变动过程中形成的文件,应()。
A.由企业领导保管
B.次年归档
C.随时归档
D.办公室保管
[判断题]内部控制措施是农村合作金融机构以内部控制为主的控制方法、程序、手段和风险控制技术的总称,它是内部控制系统具体实施内部控制的过程,是内部控制系统的核心和神经中枢。
A.正确
B.错误
[多选题]@企业内部控制的参与人员包括( )。
A.公司的车间主任
B.公司财务总监
C.公司的供应商
D.公司的客户

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