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发布时间:2023-12-02 04:59:51

[单选题]在下列原则中,强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程, 覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项的是( )
A.全面性原则
B.重要性原则
C.制衡性原则
D.成本效益原则

更多"[单选题]在下列原则中,强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程, "的相关试题:

[单选题]单选:内部控制的( )是指:“内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项”。
A.制衡性原则
B.重要性原则
C.全面性原则
D.适应性原则
[多选题]商业银行内部控制应当遵循的原则()。
A.全覆盖原则
B.制衡性原则
C.审慎性原则
D.相匹配原则
[单选题]内控评价( ) 原则是指内部控制评价应当包括内部控制的设计与运行, 涵盖本行所有机构及全体员工的各种业务和事项。 ( ) 。
A.全面性
B.重要性
C.客观性
D.一致性
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注以下( )的内部控制:
A.重要业务单位
B.重大业务事项
C.登记簿
D.高风险领域
[多选题]商业银行内部控制应当包括以下要素()。
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.风险审慎经营
[多选题]建立和执行税务稽查风险内部控制制度,应当遵循以下原则( )。
A.突出重点
B.依法规范
C.适度应对
D.人机联动
[判断题]巴塞尔委员会第四版《加强银行公可治理的原则》强调,有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第二道防线。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员应当编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核,提出认定意见,并以适当的形式向组织适当管理层报告。重大缺陷应当及时向组织董事会或者( )报告。
A.适当管理层
B.高级管理层
C.最高管理层
D.审计组织者
[判断题]内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内控约束的权利。
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制评价由董事会指定的部门组织实施,至少每年开展( )次,年度内部控制评价报告应当报送银监会。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《商业银行内部控制指引》,商业银行资金业务的组织结构应当体现权限等级和职责分离的原则,做到(),建立岗位之间的监督制约机制。
A.前台交易与后台结算分离
B.自营业务与代客业务分离
C.业务操作与风险监控分离
D.资产业务与负债业务分离
[多选题]商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行( )制度,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
A.持续工作
B.重点监督
C.轮岗
D.强制休假
[单选题]健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )内容。 A.强化内控意识,树立内控优先理念 B.完善激励约束机制 C.提高内控制度的执行力 D.以上都是
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]电动机控制一般原则有行程控制原则、时间控制原则、速度控制原则及( )。
A.电压控制原则
B.电流控制原则
C.电阻控制原则
D.复合控制原则

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