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发布时间:2023-11-24 22:22:05

[多选题]内部控制审计的总体目标包括()。
A.充分性
B.适当性
C.有效性
D.健全性

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[多选题]内部控制审计的总体目标包括()。
A.充分性
B.适当性
C.有效性
D.健全性
[单选题]标准内部控制审计报告不包括( )。
A.企业对内部控制的责任段
B.注册会计师的责任段
C.会计师事务所合伙人的签名和签章
D.注册会计师的签名和签章
[多选题]按照业务循环法的应用,内部控制审计的内容主要包括()。
A.机构层面内部控制审计
B.针对一项或多项业务或管理活动的审计
C.针对业务或管理活动中多个控制环节和步骤的审计
D.业务和管理活动循环审计
[多选题]内部控制审计报告的审计意见类型有( )。
A.无保留意见
B.带强调事项段的无保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,须同时为同一企业提供内部控制审计服务。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于贵金属代理销售内部控制审计的审计方法是()。
A.核实各级行是否建立健全岗位权限管理、岗位程序制约、岗位监督等。审查分析各级行是否严格执行多级权限、密码管理、大额交易复核管理、数据传输加密管理等相关规定。
B.评价各级行是否建立完善的系统应急机制,确保系统正常运行,制定应急方案,建立故障恢复制度等。分析代理贵金属业务按实时报价确认的买入和卖出交易,成交后是否存在退换的情况。审查评价各级行是否建立代理黄金业务综合考评机制和营销激励措施。
C.审查分析是否按照分层管理的要求取得开办资格和经营品种是否在总行确定的产品范围内。
D.审查核实款项收付错误是否按照《中国农业银行现金业务操作规程》做相应处理。审查分析贵金属收付错误,经办人员是否及时联系投资者进行处理。审查贵金属库存与调拨管理是否合规,是否将贵金属视同现金管理;现场查看实物黄金箱是否实行双人双锁管理。
[多选题]15.下列属于证券投资基金代理销售内部控制审计的审计方法是()。
A.分析本级行收取的投资者开户、转托管、历史交易查询、账户冻结等业务手续费是否及时足额入账。手续费评价费率执行是否合规,是否人为降低手续费费率。
B.通过基金销售信息管理系统查阅基金销售情况,并与相关中间业务报表、基金销售计划进行对比,分析计划完成的可靠性。
C.审查一级分行开办基金代理销售业务是否设有专门从事基金代理销售业务管理的部门和人员。
D.审查代理销售网点是否按业务规则及操作规程受理客户的各类基金交易申请,负责基金凭证、报表及客户资料的打印、保管,向客户营销代理的基金产品,接受客户的咨询服务及投诉。
[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。(0.29分)
A.正确
B.错误
[判断题]穿行测试法是内部控制审计特有的方法,是审计人员按照被审计分行提供的业务流程,从头到尾重新执行一遍的方法,主要作用是评估查找内部控制在设计层面的缺陷。()
A.正确
B.错误

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