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发布时间:2023-12-25 23:07:43

[判断题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益,或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正"的相关试题:

[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应做到()。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计是内部控制体系的重要要素,内部审计应独立于内部控制过程,审计机构和审计人员不直接参与内部控制的设计与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员不得从事下列哪些工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.采购、招投标、合同管理
[单选题]内部审计机构和内部审计人员可以从事下列()工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.对信息系统进行审查
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应该保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策和执行。
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行应配备充足的内部审计人员,原则上不少于员工总数的()%。内部审计人员的薪酬水平应不低于其他部门同职级人员的平均水平。
A.2
B.1.5
C.1
D.0.5
[判断题]内部审计机构和内部审计人员依法开展审计工作,可以检查财务收支、经济活动有关资料,但无权向有关单位和个人开展调查和询问。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员依法开展审计工作,可以根据工作实际和需要,提出下列要求或建议()。
A.要求按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财务收支等有关资料
B.检查有关计算机系统及其电子数据和资料
C.就审计事项中有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问
D.对违法违规或者造成浪费行为,提出通报批评或者追究责任的建议
[判断题]内部审计人员在实施审计项目过程中应当依据不同的审计事项及其审计目标,获取不同种类的审计证据。
A.正确
B.错误
[判断题]本单位应当保障内部审计机构和内部审计人员独立履行职责,任何组织和个人不得打击报复。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员可以采取下列()方法实施审计。
A.检查、查询、监督盘点、发函询证
B.收集原件、原物或者复制、拍照证明材料
C.记录审计事项有关的会议和会谈内容
D.记录审计实施过程和查证结果
[判断题]根据内部审计章程,本行辖内各级机构可设置审计机构和审计人员。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员办理审计事项,与()在利害关系的,应当回避。
A. 相关负责人
B.相关主管人员
C.审计事项 本身
D.其他员工
[判断题]本行除内部审计机构人员以外的其他人员原则上不得借阅审计档案。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员有权自行对外披露所获取的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计机构的工作,()提供相关资料。
A.及时
B.拖延
C.真实
D.全面
[多选题]审计人员执行内部审计业务,应当具备下列职业要求:()
A.遵守法律法规和中山农商银行审计人员管理办法
B.恪守审计职业道德
C.保持应有的审计独立性
D.具备必需的职业胜任能力
E.其他职业要求

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