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发布时间:2023-10-03 21:40:01

[多选题]内部审计人员可以采取下列()方法实施审计。
A.检查、查询、监督盘点、发函询证
B.收集原件、原物或者复制、拍照证明材料
C.记录审计事项有关的会议和会谈内容
D.记录审计实施过程和查证结果

更多"[多选题]内部审计人员可以采取下列()方法实施审计。"的相关试题:

[判断题]内部审计人员可以采取通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料实施审计。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员可以从事下列()工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.对信息系统进行审查
[判断题]内部审计人员在实施审计项目过程中应当依据不同的审计事项及其审计目标,获取不同种类的审计证据。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益,或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应做到()。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计机构和内部审计人员依法开展审计工作,可以检查财务收支、经济活动有关资料,但无权向有关单位和个人开展调查和询问。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员依法开展审计工作,可以根据工作实际和需要,提出下列要求或建议()。
A.要求按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财务收支等有关资料
B.检查有关计算机系统及其电子数据和资料
C.就审计事项中有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问
D.对违法违规或者造成浪费行为,提出通报批评或者追究责任的建议
[判断题]当内部审计人员的客观性受到严重影响,且无法采取适当措施降低影响时,停止实施有关业务,并及时向董事会或者最高管理层报告。
A.正确
B.错误
[多选题]根据内部审计章程,审计机构实施审计时,有权勘察:
A.设备设施状态
B.经办人家庭生活环境
C.操作现场
D.工作环境
[多选题]根据内部审计章程,内部审计机构实施审计时具有以下权限:
A.在被审计单位公共区域张贴审计公告
B.接收和处理诚信举报
C.将举报线索列入审计内容
D.要求被审计单位负责人签署配合审计的承诺书
[多选题]内部审计机构和内部审计人员不得从事下列哪些工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.采购、招投标、合同管理
[判断题]内部审计是内部控制体系的重要要素,内部审计应独立于内部控制过程,审计机构和审计人员不直接参与内部控制的设计与执行。
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计章程,审计机构实施审计时,有权就审计事项向被审计单位和个人以及行内其它单位和个人
A.进行调查、质询,无权取证
B.进行调查、取证,无权质询
C.进行调查、质询和取证
D.进行质询和取证,无权调查
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应该保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策和执行。
A.正确
B.错误
[判断题]根据内部审计章程,审计机构实施审计时,有权针对被审计单位受限制地开展实地现场检查。
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计章程,审计机构实施审计时,有权对被审计单位正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为予以:
A.临时制止
B.永久制止
C.无权制止
[判断题]内部审计机构和内审人员应当全面关注组织风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。
A.正确
B.错误

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