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发布时间:2023-12-02 02:50:12

[简答题]你认为企业应如何设计固定资产业务内部控制?

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[判断题]公司业务内部控制工作的目的是防范风险,通过规范中国银行公司业务内部控制工作内容和程序,切实防范各类违规违纪事件和违法案件发生。
[判断题]银行监管当局对中间业务内部控制检查的重点是评估银行董事会及高级管理层对中间业务内部控制过程的重视程度。()
[单项选择]()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
A. 内部控制评价部门
B. 内部审计部门
C. 内部控制的监督、评价
D. 内部控制的建设、执行部门
[简答题]简述采购与付款业务内部会计控制制度的设计。
[简答题]某企业准备发行股票筹资,请结合《证券法》以及股本业务内部控制和核算方法设计的一般要求,设计出该项业务的会计管理制度。
[简答题]简述成本核算业务内部会计控制制度设计的主要内容。
[单项选择]在了解内部控制时,内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是()。
A. 建立和维护内部控制是公司管理层的职责
B. 内部控制的成本不应超过预期带来的收益
C. 在决策时人为判断可能出现错误
D. 对资产和记录采取适当的安全保护措施是公司管理层应当履行的管理责任
[多项选择]内部控制制度中的业务控制包括()
A. 投资管理业务控制
B. 信息披露控制
C. 信息技术系统控制
D. 会计系统控制
E. 监察稽核控制
[单项选择]对内部控制的()是指被审计单位的内部控制设计不合理、不健全,执行又无效,造成大部分经济业务失控,会计记录经常出差错。
A. 低信赖程度
B. 中信赖程度
C. 高信赖程度
D. 良好的信赖程度
[单项选择]甲公司是一家上市公司,2016年成立了内部控制评价组对公司内部控制进行评价。评价组在对销售业务内部控制进行测试时,任意抽取了一笔销售业务,获取了原始单据,跟踪交易从产生到会计处理、信息系统、财务报告编制和报告的全过程。该评价组运用的内部控制评价方法是()。
A. 比较分析
B. 穿行测试
C. 抽样
D. 实地查验
[简答题]简述固定资产内部会计控制制度中如何设计会计核算制度。
[单项选择]商业银行资金业务内部控制要求,对资金业务对象和产品实行()授信。
A. 分散
B. 统一
C. 垂直
D. 平行

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