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[多选题]属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度
B.收到的现金要及时解缴银行
C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管
D.限制接近货币资金
E.全部收支及时、正确入账
[多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:
A.抽取付款凭证审查有无审批签字
B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C.观察支票与印章的保管是否分离
D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E.监督盘点库存现金
[多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
[多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性