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[单选题]对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。
A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
[多选题]采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立
B.批准请购与采购部门相互独立
C.验收部门与财会部门相互独立
D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
[多选题]对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()。
A.了解并描述内部控制
B.抽查部分采购业务
C.走访、观察业务经办与记录是否独立
D.核对明细表
E.抽查付款业务
[单选题]下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是:
A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责
B.了解企业采购与付款环节手续是否完备
C.由请购人员检查存货请购的设计和维护
D.了解有无分级授权采购制度
[单选题]下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
B.企业内部建立分级采购批准制度
C.签发支票要经过被授权人的签字批准
D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
[多选题]审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D.检查注销凭证的标记
E.检查入库单连续编号的完整性