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发布时间:2023-10-04 02:24:43

[单选题]对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题和事实属于()。
A.审计依据
B.审计发现
C.审计结论
D.审计意见

更多"[单选题]对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发"的相关试题:

[单选题]根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价属于()。
A.审计依据
B.审计发现
C.审计结论
D.审计意见
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应该保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策和执行。
A.正确
B.错误
[多选题]审计整改是指被审计单位根据审计部门出具的(),对审计发现的不合规问题、风险管理漏洞和内部控制缺陷进行纠正和改进,并对违规问题责任人进行责任追究的过程
A.审计意见
B.审计底稿
C.审计记录
D.审计报告
E.审计检查决定
[判断题]审计人员不得参加影响审计独立性的活动,不得参与被审计单位的管理活动。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《上海浦东发展银行运营内部控制管理办法(B/0)》,各具体岗位人员对本岗位内部控制风险负有直接责任;全体员工对各项内控风险信息负有主动报告责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]税务稽查风险内部控制的目标是保证税务稽查执法活动合法合规,有效防控执法风险、行政管理风险和廉政风险,规范执法行为,提升执法水平,提高工作质效。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据内部审计章程,被审计单位应积极配合内部审计工作,并提供必要条件。
A.正确
B.错误
[判断题] 内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机关和审计人员执行审计业务,可以区分被审计单位的责任和审计机关的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计章程,审计机构实施审计时,有权就审计事项向被审计单位和个人以及行内其它单位和个人
A.进行调查、质询,无权取证
B.进行调查、取证,无权质询
C.进行调查、质询和取证
D.进行质询和取证,无权调查
[单选题]根据内部审计章程,被审计单位对审计意见和审计决定存在异议的:
A.可在规定期限内向审计机构申请复议
B.可不进行审计整改
C.可向上级主管机构申请复议
D.可向审计委员会申请复议
[判断题]根据内部审计章程,审计组对全部审计事项审计完毕后,应及时编制审计报告并书面征求被审计单位意见。被审计单位应在规定时间内提交书面反馈意见,如无异议,可不回复。
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计章程,审计组一般应在实施审计前几天向被审计单位送达审计通知书,也可直接持审计通知书实施审计。
A.一天
B.二天
C.三天
D.四天
[判断题]企业应当根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。
A.正确
B.错误
[多选题]根据内部审计章程,被审计单位的经营管理信息资料存在以下哪些情况的,经批准有权予以暂时封存。
A.转移
B.隐匿
C.篡改
D.毁损
E.编造

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