更多"[填空题]信息技术一般控制审计中,系统变更管理主要包括系统升级、程序变"的相关试题:
[填空题]内部控制审计指对公司内部控制( )有效性和( )有效性进行审查和评价;
[填空题]内部审计应有效履行审计职责,实现审计工作对各所属单位及各风险领域的( );
[填空题]内部审计通过运用( )和( )的审计程序和方法,对公司各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。
[填空题] 4.变速恒频电控系统从部件上划分,一般包括三个相对独立的系统,即()控制系统、()控制系统和()系统。 | 3.0分)
[填空题]内部审计的职能包括监督、( )和( )三个方面;
[填空题]捣固车作业控制系统分为( )、捣固控制系统、拨道控制系统、起道抄平控制系统和GVA等。
[填空题]内部审计人员在履行职责时,应当保持( ),不得从被审计单位获得可能有损职业判断的利益。
[填空题]锅炉汽温控制系统包括( )汽温控制系统和再热蒸汽汽温控制系统。
[填空题]经济责任审计评价一般包括被审计人任职期间履行经济责任的( )、( )以及( ),以及国有资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用中个人遵守廉洁从业规定等情况。
[填空题]控制装置的功用是用来控制或调节液压系统中( )的流动方向、压力和流量,从而控制执行的运动( )、推力、运动( )、动作顺序以及限制和调节液压系统的工作作压力等。
[填空题]输煤控制系统采用()对设备实现控制。A.DCS可编程序控制器B.虚拟控制系统试题编号:Eaa163366
液力耦合器工作原理(5道题)
[填空题]企业应严格控制各类变更,未经不得实施变更,风险没有得到不得实施变更。()
[填空题]信息系统审计指对公司的( )、( )、信息安全及其相关的内部控制和流程进行审查与评价;
[填空题]控制计划应是一个可以用作参考的,包括控制系统状态的最新资讯___文件。