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发布时间:2024-02-23 01:38:31

[多项选择]贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于应着重注意风险评估的环节有()。
A. 在存货取得环节
B. 在验收入库环节
C. 在仓储保管环节
D. 盘点清查环节

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[多项选择]贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于应着重注意风险评估的环节有()。
A. 在存货取得环节
B. 在验收入库环节
C. 在仓储保管环节
D. 盘点清查环节
[单项选择]贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于对控制活动分析的是()。
A. 管理层的理念和经营风格
B. 组织结构及职权与责任的分配
C. 加强存货取得环节的风险控制
D. 运营分析、会计系统、财产保护等控制
[多项选择]贵糖股份(GTGF.000833)内部控制被否案例分析中,下列属于对内部环境的分析的是()。
A. 管理层的理念和经营风格
B. 组织结构及职权与责任的分配
C. 对胜任能力的重视
D. 治理层的参与程度
[单项选择]企业对内部控制缺陷的认定,应当以()为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。
A. 日常监督和专项监督
B. 突击性监督和专项监督
C. 日常监督和持续监督
D. 突击性监督和专项监督
[名词解释]内部控制
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
A. 知识能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[填空题]在内部控制发展的内部控制牵制阶段,内部控制的主要内容是()。
[判断题]内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。
[单项选择]

以下关于内部控制要素说法正确的是()。
Ⅰ.风险评估,及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
Ⅱ.信息与沟通,及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。
Ⅲ.内部监督对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。
Ⅳ.控制活动,根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。


A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[名词解释]内部分析
[多项选择]企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。
A. 风险评估
B. 内部环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[简答题]内部控制评价

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