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[多项选择]投资风险控制措施基金公司内部风险控制制度包含内容()。
A. 按规定的投资比例进行投资
B. 坚持独立性原则
C. 坚持集中交易制度
D. 内部信息控制制度
[多项选择]银行内部控制的五大要素包括()
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督评价与纠正
F. 考核激励与惩罚
[单项选择]企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内,属于内部控制要素中的()。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与沟通
[单项选择]税收制度的核心要素是()。
A. 征税对象
B. 税率
C. 税基
D. 税源
[单项选择]首次提出计划、组织、指挥、协调、控制是管理的五大要素是()
A. 泰勒
B. 梅奥
C. 法约尔
D. 弗隆
[多项选择]企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。
A. 风险评估
B. 内部环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[单项选择]下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
A. 固定资产使用、报废审批部门相互独立
B. 固定资产购置预算经使用部门批准后实施
C. 定期盘点固定资产
D. 内部审计人员对固定资产定期检查
[单项选择]下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()
A. 内部审计人员对固定资产业务定期监督检查
B. 固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施
C. 定期盘点固定资产
D. 固定资产使用与报废审批部门相互独立
[单项选择]被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A. 支票与印章由不同人员保管
B. 报销单据填制与审核与分离
C. 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D. 出纳员负责现金日记账和总账记录
[多项选择]下列内部控制措施中,属于觉察式控制的有()。
A. 授权审批控制
B. 原材料消耗定额控制
C. 职责分工控制
D. 固定资产盘点控制
E. 会计记录的定期核对
[单项选择]下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。
A. 授权审批控制
B. 原材料消耗定额控制
C. 职责分工控制
D. 固定资产盘点控制
[多项选择]下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。
A. 授权审批控制
B. 原材料消耗定额控制
C. 职责分工控制
D. 固定资产盘点控制
E. 会计记录的定期核对
[多项选择]以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。
A. 不相容岗位相互分离
B. 建立数据输入和审核制度
C. 系统开发时编制系统说明书
D. 限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E. 定期或在重要操作前对数据进行备份
[单项选择]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
[填空题]制造质量(BIQ)的五大要素是:产品质量标准、()、过程控制与确认、质量反馈/前馈、质量体系管理。
[单项选择]下列哪一项不属于内部控制措施?()
A. 不相容职务分离控制
B. 预算控制
C. 财产保护控制
D. 职工人数控制
[单项选择]不是设备市场五大要素的是()
A. 设备制造
B. 设备维修
C. 备品备件供销
D. 设备调剂
E. 设备技术信息