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发布时间:2024-06-27 06:07:57

[单选题]首席审计官和内部审计部门应按 ( )向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。每年至少一次向董事会提交包括履职情况.审计发现和建议等内容的审计工作报告。( )
A.月
B.季
C.半年
D.年
依据:《银行业金融机构内部审计指引》(银监发2006年第51号)第三十五条:首席审计官和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。每年至少一次向董事会提交包括履职情况.审计发现和建议等内容的审计工作报告。

更多"[单选题]首席审计官和内部审计部门应按 ( )向董事会和高级管理层主"的相关试题:

[单选题]中高级管理人员(包括但不限于高级管理层、部门管理人员、营业机构负责人等)对反洗钱内部控制的( )负有责任。(0.15分)
A.合理性
B.有效性
C.合规性
D.合法性
[单选题]各级单位财务信息内部披露的对象主要指上级单位、公司管理层及单位内部相关部门,财务信息对内披露应当经(____)人审核批准,由会计机构统一报出。
A.部门负责人审批同意
B.本单位分管会计工作负责人
C.单位主要负责人
D.公司党委会或总经理办公会等类似机构
[判断题]对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员、内设部门负责人和重点业务岗位员工,应明确轮岗期限、轮岗方式等要求,严格实行轮岗。
A.正确
B.错误
[判断题] 销毁会计档案,单位法定代表人、档案部门负责人、财务部门负责人及档案部门经办人、财务部门经办人要在会计档案销毁清册上签署意见。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门负责监督董 (理) 事会、 高级管理层完善内部控制体系。 ( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[判断题]经营管理岗位不包括内部职能部门负责人。()
A.正确
B.错误
[判断题]风险管理不仅仅是风险管理部门的职责,无论是董事会、高级管理层,还是业务部门,乃至运营部门,每个人在从事其岗位工作时,都必须深刻认识到潜在的风险因素,并主动地加以防范。
A.正确
B.错误
[判断题]高级管理层应当对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力的责任。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]高级管理层应当对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担( )的责任。(0.29分)
A.处理不力
B.管理不到位
C.监督不力
D.防范力度不够
[多选题] 集团公司非运营版块的部门、子公司内部的作业负责人及工作车作业负责人,由( )将人员名单报网络运营中心汇总后,提交培训中心。
A.所在部门
B.部门
C.分公司
D.子公司
[判断题] 企业应确定档案部门的负责人,档案部门的负责人对各职能或承办部门、各项目档案工作负责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]1.2.005 1
集团公司非运营版块的部门、子公司内部的作业负责人及工作车作业负责人,由( )将人员名单报网络运营中心汇总后,提交培训中心。
A.所在部门
B.部门
C.分公司
D.子公司
[多选题]A-A-B-004 1
集团公司非运营版块的部门、子公司内部的作业负责人及工作车作业负责人,由( )将人员名单报网络运营中心汇总后,提交培训中心。
A.所在部门
B.部门
C.分公司
D.子公司
[判断题]内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]经济责任年度审计计划应当由内部审计部门负责人批准后实施。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 保密负责主体是单位法定代表人或者主要责任人,分管保密工作负责人。其他负责人、涉密部门或者项目负责人,涉密人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部对账包括系统内部资金往来对账、内部部门之间对账、部门内部核算对账。
A.正确
B.错误

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