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发布时间:2024-08-10 23:16:37

[多选题]下列行为中,符合内部控制规范的是()
A.由同一个人或部门办理某个业务的全过程。
B.至少有两人以上参加业务谈判。
C.单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人。
D.会计机构负责人的直系亲属担任本单位出纳等。

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[多选题]下列行为中,符合内部控制规范的是( )
A.由同一个人或部门办理某个业务的全过程。
B.至少有两人以上参加业务谈判。
C.单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人。
D.会计机构负责人的直系亲属担任本单位出纳等。
[多选题]下列行为中,不符合内部控制要求的是()
A.不经过审批付款。
B.总账与日记账、明细账由一人登记。
C.未经开户行批准,坐支现金。
D.支付款项所需印章由一人保管。
[单选题]下列行为符合计算机道德规范的是()
A.不在互联网上传播暴力和黄毒信息
B.在公用计算机上未经许可,随意更改、删除软件
C.在网上随意诽谤别人,说不文明的话
D.破解邻居的 Wi-Fi 密码,蹭网
[判断题]公司为管理方便,将关联单位库存现金合并在一起存放,符合《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的规定。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据《企业内部控制基本规范》,下列不属于内部控制目标的是( )。
A.合理保证企业经营管理合法合规
B.合理保证资产安全
C.合理保证财务报告及相关信息真实完整
D.合理保证企业利润最大化
[单选题] 根据《企业内部控制基本规范》,下列不属于内部控制要素的是( )。
A.内部环境
B.风险评估
C.风险应对
D.内部监督
[多选题] 下列行为符合金融机构行为规范要求的是?( )
A.采用红色字体在白色宣传海报中标明存款利率
B.在宣传资料中用感叹号标注业务办理的注意事项
C.采用加粗黑体字在合同中标注产品费用
D.用白色小字体在角落标注贷款产品年化利率
[单选题]下列有关票据和印章管理活动中,不符合内部控制要求的是(  )。
A.严禁一人保管支付款项所需的全部印章
B.企业的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管
C.出纳员个人名章应当交由财务负责人保管
D.企业各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节应当有明确的职责权限
[单选题]内部控制审计是内审部门通过系统、规范的方法对公司内部控制制度设计的( )、合理性及内部控制运行的有效性进行的审查和评价活动。
A.合法性
B.标准性
C.有效性
D.健全性
[单选题]根据《企业内部控制基本规范》,下列不属于控制措施的是( )。
A.不相容职务分离控制
B.会计系统控制
C.人力资源控制
D.运营分析控制

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