题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-07-03 03:55:32

[单选题]:银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是( )
A.事前审计
B.报送审计
C.专项审计
D.事中审计

更多"[单选题]:银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是"的相关试题:

[单选题]银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是( )
A.事前审计
B.报送审计
C.专项审计
D.事中审计
[单选题]:银行内部审计机构对银行的计划、预算合理性所进行的审计,是( )
A.事前审计
B.报送审计
C.专项审计
D.事后审计
[多选题]:设置商业银行内部审计机构的目的是( )
A.加强和改善内控机制
B.防范和化解经营风险
C.节约经营成本
D.提高管理水平和经营效益
[多选题] 《商业银行内部审计指引》要求,商业银行的年度内部审计计划应充分考虑监管关注事项,包括:_____、内控合规、财务报告等。( )
A.全面风险管理
B.资本充足
C.流动性
D.员工行为管理
[多选题]0按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,以下有关城市商业银行内部审计人员的描述正确的有:
A.内部审计人员薪酬.主要负责人任免由行长办公会决定。
B.内部审计人员薪酬不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。
C.内部审计人员原则上按员工总人数的1%配备,
D.内部审计人员应建立内部岗位轮换制。
[多选题]9在以下关于城市商业银行内部审计体系建设中,不符合《银行业金融机构内部审计指引》有关规定的情况是:
A.董事会应下设审计委员会
B.审计委员会成员不少于2人
C.审计委员会多数成员应是非执行董事
D.审计委员会负责人可由董事长兼任
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]2《银行业金融机构内部审计指引》规定,银行业金融机构内部审计工作应当服从于经营管理,以资本最大化为导向,确保客观公正。 
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并(  )。
A.定期进行工作总结
B.不定期进行工作总结
C.不定期进行自我评估
D.定期进行自我评估
[判断题]银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
A.正确
B.错误
[判断题]:银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构内部审计部门可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]1按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门的审计频率和程度应:
A.与银行业金融机构业务性质.复杂程度.风险状况和管理水平相一致
B.对每一营业机构的风险评估每年至少一次
C.对每一营业机构的审计每两年至少一次
D.对总部管理部门的审计每三年至少一次
[多选题] 《商业银行内部审计指引》要求,内部审计活动应遵循_____原则,不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。( )
A.公平
B.公正
C.独立性
D.客观性
[判断题]商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员应参与并监督项目实施,并负责向总审计师报告外包活动的有关情况。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行内部审计部门应当每()对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告
A.季
B.半年
C.年
D.两年

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码