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发布时间:2023-12-09 03:12:17

[多选题]在对内部控制进行测试时,注册会计师利用非统计抽样的方法对抽样结果进行评价时,下列判断不正确的有()
A.如果样本偏差率高于可容忍偏差率,则总体可以接受
B.如果样本偏差率大大低于可容忍偏差率,则总体可以接受
C.如果样本偏差率低于但接近可容忍偏差率,则总体可以接受
D.如果样本偏差率低于可容忍偏差率,相差不大也不小,则总体可以接受

更多"[多选题]在对内部控制进行测试时,注册会计师利用非统计抽样的方法对抽样"的相关试题:

[多选题]注册会计师在实施控制测试时通常使用的审计程序包括(  )。
A.询问
B.检查
C.重新执行
D.分析程序
[多选题]在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能是
A.A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
B.B.控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制
C.C.控制是运行有效的。
D.D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注以下( )的内部控制:
A.重要业务单位
B.重大业务事项
C.登记簿
D.高风险领域
[判断题]内部控制审计的范围主要指注册会计师对企业所有内部控制进行 审计。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A.高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B.企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C.良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D.内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E.企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[判断题]严禁各级单位组织内部人员、社会渠道,利用非省级集中的管控平台或非统一号码进行外呼营销。
A.正确
B.错误
[多选题]内部控制评价围绕内部环境、 风险评估和( ) 等要素, 对内部控制设计和运行进行全面评价。
A.控制活动
B.案件风险防范
C.信息与沟通
D.内部监督
[单选题]内部审计人员应当编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核,提出认定意见,并以适当的形式向组织适当管理层报告。重大缺陷应当及时向组织董事会或者( )报告。
A.适当管理层
B.高级管理层
C.最高管理层
D.审计组织者
[单选题]稽核内审部负责组织对内部控制评价中发现的内部控制缺陷进行认定和整改。
A.正确
B.错误
[判断题]风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是( )。
A.内部环境
B.内部监督
C.控制活动
D.风险评估
[单选题]( ) 是内部控制评价工作的决策机构, 负责审议批准内部控制评价工作方案和内部控制评价报告, 并对内部控制评价报告的真实性负最终责任。
A.审计委员会
B.董事会
C.合规委员会
D.党委会
[多选题]《企业内部控制评价指引》第十五条规定,内部控制评价工作组对被评价单位进行现场测试时,可以单独或者综合运用的方法 有( )。
A.个别访问
B.调查问卷
C.专题讨论
D.穿行测试
E.实地查验

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