更多"[多选题]在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的"的相关试题:
[多选题]内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注以下( )的内部控制:
A.重要业务单位
B.重大业务事项
C.登记簿
D.高风险领域
[多选题]在对内部控制进行测试时,注册会计师利用非统计抽样的方法对抽样结果进行评价时,下列判断不正确的有()
A.如果样本偏差率高于可容忍偏差率,则总体可以接受
B.如果样本偏差率大大低于可容忍偏差率,则总体可以接受
C.如果样本偏差率低于但接近可容忍偏差率,则总体可以接受
D.如果样本偏差率低于可容忍偏差率,相差不大也不小,则总体可以接受
[多选题]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A.高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B.企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C.良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D.内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E.企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[单选题]内部审计人员应当编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核,提出认定意见,并以适当的形式向组织适当管理层报告。重大缺陷应当及时向组织董事会或者( )报告。
A.适当管理层
B.高级管理层
C.最高管理层
D.审计组织者
[多选题]内部控制评价围绕内部环境、 风险评估和( ) 等要素, 对内部控制设计和运行进行全面评价。
A.控制活动
B.案件风险防范
C.信息与沟通
D.内部监督
[判断题]内部控制审计的范围主要指注册会计师对企业所有内部控制进行 审计。( )
A.正确
B.错误
[单选题]稽核内审部负责组织对内部控制评价中发现的内部控制缺陷进行认定和整改。
A.正确
B.错误
[判断题]风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《企业内部控制评价指引》第十五条规定,内部控制评价工作组对被评价单位进行现场测试时,可以单独或者综合运用的方法 有( )。
A.个别访问
B.调查问卷
C.专题讨论
D.穿行测试
E.实地查验
[单选题] 资产负债率限额,是指农商行(农信社)在对客户的偿债能力进行综合评估后所能接受的客户最高资产负债率,最高不得超过( )。 (1.50分)
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
[单选题]资产负债率限额,是指农商行(农信社)在对客户的偿债能力进行综合评估后所能接受的客户最高资产负债率,最高不得超过( )。
A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
[单选题]在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是( )。
A.内部环境
B.内部监督
C.控制活动
D.风险评估
[单选题]( ) 是内部控制评价工作的决策机构, 负责审议批准内部控制评价工作方案和内部控制评价报告, 并对内部控制评价报告的真实性负最终责任。
A.审计委员会
B.董事会
C.合规委员会
D.党委会
[判断题]控制活动评价是根据内部控制目标,对被评价机构相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价。
A.正确
B.错误
[判断题]清洁生产审核方案通过技术评估和环境评估后才有必要进行方案的经济评估( )
A.正确
B.错误
[单选题]民警在对娱乐场所进行检查时,发现某青年精神亢奋、行为异常,在进行控制后对其进行人身安全检查,安全检查过程中民警应该特别注意的是( )
A.加强控制,防止逃跑
B.谨防被针头、刀片划伤感染
C.注意戒备、防止反扑
D.仔细收集可能持有的涉案物品