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发布时间:2024-09-20 07:00:22

[判断题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖( )的监督检查体系。
A.各级机构
B.各个产品
C.各个业务流程
D.各个员工
[多选题]商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)负责()
A.参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程;
B.负责严格执行相关制度规定;
C.牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估;
D.负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改。
[判断题]内部审计部门应根据年度审计计划,选派合格.胜任的审计人员组成审计组,收集和研究相关背景资料,了解审计对象的风险概况及内部控制,编制项目审计方案,组织审计前培训并在实施审计前向审计对象下发审计通知书.任何情况下,审计通知书都不得在实施审计时送达.( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究。内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责市场风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责信用风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]在编制好审计方案并获得批准后,内部审计师应根据审计方案实施审计.( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责( )。
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性
B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况
D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
[判断题]内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流.( )
A.正确
B.错误
[单选题]农民负担专项审计的职能部门和业务主管部门是各级政府的( )部门。
A.审计
B.税务
C.经营管理
D.财政
[判断题]内部审计部门应建立审计复议制度。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( ).
A.1%;
B.2%;
C.3%;
D.5%
[填空题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[判断题]内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训.( )
A.正确
B.错误
[判断题]下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,
A.正确
B.错误

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