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[判断题]49、商业银行应当完善内部审计体系,独立客观开展内部审计,审查评价、督促改善互联网贷款业务经营、风险管理和内控合规效果。银行业监督管理机构可以要求商业银行提交互联网贷款专项内部审计报告。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
A.正确
B.错误
[单选题]()负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作的独立性和有效性进行考核,对内部审计质量进行评价。( )
A.高级管理层
B.股东会
C.监事会
D.董事会
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作的独立性和有效性进行考核,对内部审计质量进行评价。( )
A..高级管理层
B.股东会
C.监事会
D.董事会
[多选题]内部审计人员在从事内部审计活动时,应遵循客观、保密原则,秉持诚信正直的道德操守,按规定使用其在履行职责时所获取的信息。内部审计人员( )
A.参与有利益关系的审计项目
B.不得利用职权谋取私利
C.不得隐瞒审计发现的问题
D.不做缺少证据支持的判断
E.不做误导性陈述
[多选题]商业银行内部审计工作应独立于()
A.业务经营
B.风险管理
C.内控合规
[多选题]审计是一种独立、客观的( )活动。
A.监督
B.评价
C.咨询
D.规范
[判断题]商业银行内部审计工作应独立于业务经营。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:( )
A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续错该分部实施审计。
B.基于预算限制而缩小审计范围。
C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。
D.在生效之前审查采购代理合同草案。
[单选题]不得将内部审计活动外包给( )为审计错象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及关联机构。
A.近三年内
B.近两年内
C.近一年内
D.近五年内
[单选题]商业银行不得将内部审计活动外包给近( )内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。
A.1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
[简答题]行社内部审计工作评价由内部审计环境评价和内部审计业务评价两大类组成。请简述内部审计业务评价内容包括哪些?(至少例举5条)
[简答题]行社内部审计工作评价由内部审计环境评价和内部审计业务评价两大类组成。请简述内部审计环境评价内容包括哪些?(至少例举6条)