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发布时间:2024-09-12 07:31:02

[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.审计通知书

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[多选题]内部审计部门履行职责需要查库时,必须持(),被查机构复印留存后,入库检查。
A.介绍信
B.身份证件
C.查库通知书
D.审计通知书
[判断题]内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[多选题]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责( )。
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性
B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况
D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性。
[判断题]商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?( )
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突
B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行
C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计
D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
[判断题]内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流.( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应建立审计复议制度。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责信用风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应既对业务经营部门进行审计,也对负责市场风险管理的部门进行审计。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。
A.正确
B.错误
[判断题]下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当经上级机构内部审计部门同意,
A.正确
B.错误
[填空题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[判断题]内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训.( )
A.正确
B.错误
[简答题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );

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