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发布时间:2023-11-09 18:05:55

[多选题]多选题
(2018年真题)商业银行内部控制的目标包括( )。
A.确保国家法律法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保资产负债业务快速发展
C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
E.确保商业银行风险管理的有效性

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[多选题]@公司治理层面内部控制目标包括(    )。
A.抑制经理人腐败或防范道德风险
B.化解矛盾、凝聚力量
C.保证投资回报
D.实现企业价值增值与基业长青
[单选题]内部控制的目标不包括( )
A. 审计风险处在低水平
B. 经营的效率和效果
C. 财务报告的可靠性
D. 在所有经营活动中遵守法律法规的要求
[单选题](单选题)
根据COSO委员会对内部控制的定义,内部控制的目标不包括()。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循
B.确保企业的基本业务目标,包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
D.确保可靠的公开发布的财务报表,包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据,例如业绩公告
[多选题]商业银行内部控制的目标包括( )。[1分]
A.保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行
B.保证商业银行实现利润最大化
C.保证商业银行发展战略和经营目标的实现
D.保证商业银行风险管理的有效性
E.保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时
[单选题]基金管理人内部控制的健全性原则体现在( )。Ⅰ、内部控制应当包括公司各项业务Ⅱ、内部控制应当包括公司各个部门Ⅲ、内部控制应当包括股东的内部控制部门Ⅳ、内部控制应当涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]多选题
(2020年真题)商业银行内部控制的目标包括( )。
A.确保国家法律法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保资产负债业务快速发展
C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
E.确保商业银行风险管理的有效性
[单选题]基金管理人内部控制的目标包括( )。Ⅰ.基金财务准确 Ⅱ.基金管理人财务准确Ⅲ.基金信息披露准确 Ⅳ.基金管理人信息披露准确
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[多选题]全面内部控制审计,是针对企业所有业务活动的内部控制,包括内部环境、( )等要素所进行的全面审计。
A.风险评估
B.控制活动
C.信息与沟通
D.内部监督
[多选题]全面内部控制审计,是针对企业所有业务活动的内部控
制,包括( )内部监督等要素所进行的全面审计。
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
[填空题]全面内部控制审计,是针对企业所有业务活动的内部控制,包括(  )、风险评估、控制活动、信息与沟通、(  )五个要素所进行的全面审计。
[单选题]单选题(本题0.5分)内部控制的目标不包括()。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循
B.确保企业的基本业务目标,包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
D.编制可靠的公开发布的财务报表,包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务 数据,例如业绩公告
[判断题]企业应当根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。
A.正确
B.错误
[多选题]涉税业务办理风险内部控制措施包括:
A.通过制度公开、办税服务场所公开、手机公开等形式
B.公开涉税事项业务描述、报送资料、受理部门
C.纳税人注意事项、服务规范、办理流程、办理时限等
D.依靠内外部公开监督的方式规范业务办理
E.通过制度公开、办税服务场所公开、工作电话公开等形式
[单选题]内部控制的目标是( )
A.绝对保证财务报表是公允的,是合法的
B.合理保证财务报表是公允的,是合法的
C.绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展
D.合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发展
[判断题]内部控制缺陷包括重要缺陷和一般缺陷。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围的体量规模相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A.正确
B.错误
[判断题] 销售大户控制的目标包括销售大户数量控制目标和销售大户全年销量占公司全年总销量的比例控制目标。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行内部控制应当包括以下要素:( )。
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E. 
F. 

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