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发布时间:2024-09-17 05:42:22

[单选题]监管部门对内部控制体系的内容不包括()。
A.控制环境
B.信息披露
C.控制活动
D.信息与沟通

更多"[单选题]监管部门对内部控制体系的内容不包括()。"的相关试题:

[单选题]监管部门对内部控制评价的内容不包括(  )。
A.内部环境评价
B.信息披露评价
C.内部控制活动评价
D.信息交流与沟通评价
[简答题]甲公司于2019年末召开内部控制体系建设专题会议,部署实施企业内部控制体系建设。在专题会议上,公司管理层成员发言要点如下:   董事长:内部控制对于提升企业内部管理水平和风险防范能力、促进企业持续健康发展意义重大。本公司作为首批实施内部控制规范的企业,应当树立强烈的责任感和使命感。请在座各位务必高度重视,将实现企业经济效益最大化作为内部控制体系建设的唯一目标,全力做好相关工作。   总经理:为确保公司内部控制体系建设工作顺利开展,有必要成立内部控制领导小组,建议由董事长任组长,本人担任副组长,管理层其他成员任组员,授权财务部负责内部控制体系建立与实施的全部工作。   财务总监:建议根据财政部等五部委发布的18项应用指引,将公司已有的管理制度与18项应用指引逐一对标,满足相应的控制要求。鉴于公司经营管理任务繁重,对18项应用指引没有涵盖的业务不纳入公司内部控制体系建设范畴。   投资总监:财政部等五部委发布的内部控制规范体系对企业投资行为作了严格规范。但考虑到本行业投资环境的特殊性,投资机会稍纵即逝,繁杂的投资控制程序可能降低决策效率,导致投资机会丧失。建议简化投资决策审批程序,重大投资项目经投资部论证并直接报董事长审批后即可实施。   审计委员会主席:根据监管部门要求,经理层应出具内部控制自我评价报告并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。鉴于负责公司财务报表审计的会计师事务所熟悉本公司业务流程,且具备良好的专业能力,可以考虑将内部控制咨询和内部控制审计工作一并委托该所完成。   内审总监:内部控制评价是实施内部控制的重要环节。应当制定科学的内部控制评价方案,对公司经营面临的所有风险和所有业务单位、经济事项进行全面测试和评价。内部控制评价方案报总经理办公会批准后实施。   要求:   根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,逐项分析判断甲公司管理层上述成员的发言存在哪些不当之处,并逐项简要说明理由。
[单选题]监管部门对商业银行薪酬管理的监管不包括( )。
A.着力解决薪酬与风险挂钩的问题
B.着力解决市场纪律约束的问题
C.着力解决绩效管理的问题
D.着力解决法人层面的问题
[多选题]为实现内部控制的目标,企业应当建立起包括( )要素的内部控制体系。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控
[单选题]旅行社监管部门的义务不包括()。
A.严格检査
B.及时公告
C.持证监管
D.秉公执法
[单选题]银行应指定( )作为内部控制管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
A.审计部门
B.专门部门
C.高级管理层
D.董事会
[判断题]高级管理层应牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。内部控制管理职能部门与风险合规部门是内部控制的第二道防线。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统
[单选题](2020年真题)基金监管部门在对基金进行监管时运用的手段不包括(  )。
A.法律手段
B.经济手段
C.自律手段
D.必要的行政手段
[判断题]监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。
A.正确
B.错误

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