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发布时间:2024-07-19 04:59:45

[多选题]下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有:
A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离
B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离
C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成
D.验收商品与保管商品可以由同一人负责
E.款项收支与总账账簿记录人员可以由同一人负责

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[多选题]下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有:
A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离
B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离
C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成
D.验收商品与保管商品可以由同一人负责
E.款项收支与总账账簿记录人员可以由同一人负责
[单选题]下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是:
A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责
B.了解企业采购与付款环节手续是否完备
C.由请购人员检查存货请购的设计和维护
D.了解有无分级授权采购制度
[单选题]以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。
A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理
B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险
C.采购、验收与相关会计记录需职责分离
D.付款审批与付款执行需职责分离
[多选题]在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有( )。
A.注册会计师需要对该流程的所有控制点进行测试
B.注册会计师仅需要针对识别的可能发生错报环节选择足以应对评估的重大错报风险的关键控制进行测试
C.注册会计师不需要对为提高经营效率效果设置的流程及控制执行专门的控制测试
D.注册会计师不需要对将订购单.验收单和卖方发票的一致性进行核对的“三单核对”控制进行测试
[单选题]以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是(  )。
A.企业应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准
B.非经正当审批,不得发出货物
C.企业在收到客户订购单后,编制一份预先编号的一式多联的销售单,分别用于批准赊销、审批发货、记录发货数量以及向客户开具发票等
D.对凭证预先进行编号,旨在防止销售以后遗漏向客户开具发票或登记入账,但是防止不了重复开具发票或重复记账
[多选题]审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D.检查注销凭证的标记
E.检查入库单连续编号的完整性
[单选题]关于采购中药饮片,下列说法错误的是( )。
A.采购中药饮片必须有真实、完整的购进验收记录

B.验收毒性中药饮片,必须检查生产企业是否持有生产许可证,经销企业是否具有经营毒性中药饮片资格

C.对药品采购应实行药品质量验收、采购、付款三者分离的管理制度

D.中药饮片的质量验收一般采取三级验收制度

E.中药饮片的质量要求标准应符合《中国药典》、《全国中药炮制规范》、《地方炮制规范》及国家中医药管理局关于《中药饮片质量标准通则(试行)》的通知要求
[单选题]某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:
A.该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程
B.该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新
C.该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验
D.该流程图可以显示不同部门之间的数据传递
[单选题]下列关于私募基金子公司内部控制说法错误的是( )。
A.私募基金子公司及下设基金管理机构应当制定高级管理人员担任合规及风险管理负责人
B.证券公司应当对本公司集合资产管理业务和私募证券投资基金业务实施统一管理,管理的尺度和标准应当基本一致
C.证券公司同一高级管理人员不得同时分管投资银行业务和私募基金业务
D.私募基金子公司、下设的特殊目的机构及其从业人员在处理不同客户之间的利益冲突时,应当遵循重要客户优先原则
[多选题]下列关于薪酬循环的内部控制说法正确的有( )。
A.工薪可以由负责考勤的人来发放
B.工薪的计算应当独立验证,包括将审批工薪总额与汇总报告进行比较
C.每一个职工的加班时间都应经过主管人员授权
D.薪酬职能不必分开,可以全部由人力资源负责
E.工资保管与记录相互独立
[单选题]以下关于采购工作说明书的说法都是正确的,除了( )
A.详细描述拟采购的对象,以便潜在卖方确定他们是否有能力提供
B.详细描述拟采购的对象,以便为潜在卖方提供一个统一的报价基础
C.为了保证采购工作的严肃性,采购工作说明书一旦发出,就不能更改
D.每次进行采购,都需要编制采购工作说明书
[单选题]下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。
A.仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B.独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C.验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D.验收部门应将验收单其中一联交采购部门
[多选题]采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。  
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立  
B.批准请购与采购部门相互独立  
C.验收部门与财会部门相互独立  
D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券  
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

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