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发布时间:2024-07-04 18:03:29

[单选题]下列属于内部控制缺陷的是( )
A.设计缺陷
B.组织缺陷
C.审计缺陷
D.操作缺陷

更多"[单选题]下列属于内部控制缺陷的是( )"的相关试题:

[多选题]商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,( )人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门
B.内控管理职能部门
C.风险管理部门
D.业务部门
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[多选题]下列焊接缺陷属于内部缺陷的是( )。
A.弧坑
B.未焊透
C.未熔合
D.气孔
[单选题]企业文化属于内部控制五要素中的( )
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.内部监督
[多选题]属于板坯的内部缺陷的有( )。
A.重接
B.中心线裂纹
C.非金属夹杂
D.纵向裂纹
[单选题]因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失可能性的风险是()。
A.资金风险
B.操作风险
C.交易风险
D.信用风险
[多选题]下列哪些缺陷属于电缆终端缺陷( )
A.设备线夹发热
B.支柱绝缘子破损、碎裂
C.引流线过紧
D.终端下方电缆保护管破损、封堵材料缺失
(Q/GDW 11262 — 2014《电力电缆及通道检修规程》 6.1.2表5)
[单选题]以下不属于税额确认风险内部控制的内容是:
A.纳税人申报
B.企业所得税核定
C.定期定额管理
D.农产品增值税进项税额扣除标准核定
[判断题]农村合作金融机构内部控制要素归纳为内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正四个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]内部探伤要在外观检查并修补好后进行,以免进行内部探伤时表面缺陷和内部缺陷混杂在影象上。内部探伤要在焊后12小时进行。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]税务稽查风险属于税务系统内部控制的风险类型是( )
A.政策制定
B.廉政
C.行政管理
D.税收执法
[判断题]制衡性原则是指内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是:( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[判断题]箱式变电站的设备内部有明显的放电声或异音属于严重缺陷。
A.正确
B.错误
[多选题]以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是:
A.检察人员
B.银行行长
C.经侦队工作人员
D.外汇交易员
E.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
[单选题]均压环损坏属于()缺陷
A.一般
B.严重
C.危急
[单选题]均压环脱落属于()缺陷
A.一般
B.严重
C.危急

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