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发布时间:2023-10-31 03:23:31

[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部"的相关试题:

[判断题] 国资委探索研究制定内部审计工作效能评估指标体系,对企业内部审计体系建设、审计监督、整改落实等工作开展抽查,对审计计划执行、审计质量控制、审计结果运用等工作效能进行评估,每5年全部评估1次。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 内部审计机构对审计发现问题整改落实负有监督检查责任,被审计单位对问题整改落实负有主体责任,单位审计分管领导是整改第一责任人,相关业务职能部门对业务领域内相关问题负有整改落实责任。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《内部审计具体准则》的规定,内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保其审计质量符合( )的要求而制定和执行的政策和程序。
A.内部审计准则
B.组织适当管理层
C.高级管理层
D.权力机构
[单选题]内部审计机构应当按照( )相关规定,建立审计中介机构监督机制,加强对审计中介机构审计方案的审核、审计实施的监控以及审计成果的验收,确保委托审计工作质量。
A.《中国移动审计项目工作流程规范》
B.《中国移动审计工作底稿和报告编制规范》
C.《中国移动内部审计项目质量控制规范》
D.《中共中国移动通信集团党组问责管理办法(试行)》
[多选题]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
A.指导
B.监督
C.分级复核
D.内部审计质量评估
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题] 内部审计机构对审计工作底稿实行分级复核制,是内部审计机构一项重要的质量控制制度,对于减少审计风险,保证审计质量有着重要的作用和意义。
A.正确
B.错误
[判断题]审计委员会的职责之一是指导企业内部审计机构的工作,监督 检查企业的内部审计制度和实施情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是:(____)。
A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定。
B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任。
C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料。
D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰。
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到()
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]内部审计机构负责人和审计项目负责人对内部审计质量进行控制的方式是(____)。
A.督导
B.分级复核
C.质量评估
D.以上都是
[单选题]审计机关对被审计单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行监督。采取的方式不包括:(____)。
A.座谈研讨与现场调研
B.派审计人员参与内部审计项目
C.总结推广开展内部审计工作的经验和做法
D.审计机关实施审计项目时,要将被审计单位内部审计工作开展情况纳入审计监督评价的范围

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