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发布时间:2023-10-13 03:37:33

[判断题]商业银行的内审部门直接负责或参与其他部门的操作风险管理。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]商业银行的内审部门直接负责或参与其他部门的操作风险管理。"的相关试题:

[多选题]下列哪些属于商业银行的内审部门对操作风险审计内容?()
A.定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况
B.监督操作风险管理政策的执行情况
C.对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估
D.向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情况
[单选题]根据监管部门有关规定,商业银行合规内审人员占全体从业人员的比例应为()。
A.0.50%
B.1%
C.2%
D.5%
[单选题]()不直接负责或参与其他部门的操作风险 管理,但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监 督操作风险管理政策的执行情况。
A.风险
B.合规
C.内审
D.外审
[判断题]根据《中国银保监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行不得将内部审计职能外包,但可将有限的、特定的内部审计活动外包给第三方,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪个选项,不属于由上级行政机关或者有关部门责令改正,可以对直接负责的主管人员或其他直接责任人员给予行政处分的情形:( )。
A.擅自改变行政处罚种类、幅度的
B.没有法定的行政处罚依据的
C.违反法定的行政处罚程序的
D.在法定期限内将先行登记物品返还的
[多选题]商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)负责()
A.参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程;
B.负责严格执行相关制度规定;
C.牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估;
D.负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改。
[多选题]采购人有下列情形之一的,由财政部门责令限期改正,给予警告,对直接负
责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分,并予以通报:()
A.未按照规定编制政府采购实施计划或者未按照规定将政府采购实施计划报本
级人民政府财政部门备案
B.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同
C.政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额
超过原合同采购金额10%
D.擅自变更、中止或者终止政府采购合同
E.未按照规定公告政府采购合同
[判断题]业务管理部门负责制定或参与制定与自身职责有关的业务制度和操作流程,设计与自身风险相匹配的内部控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理.内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行.( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门可就风险管理、内部控制等有关问题提供咨询服务,并可直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
A.正确
B.错误

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