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发布时间:2023-12-14 03:14:48

[单选题]当内部审计师要确认库存存货确实存在时,下列哪种类型的测试最有说服力?( )
A.检查支持进出仓库存货记录的运输记录
B.获取管理者的书面声明
C.实地观察仓库里的存货
D.检查被审计单位记录里的仓库收据

更多"[单选题]当内部审计师要确认库存存货确实存在时,下列哪种类型的测试最有"的相关试题:

[单选题]审计师关心所有存货价值的计价,将下列判定存货价值的审计证据按说服力从高到低顺序进行排列:Ⅰ.按单个产品计算存货周转率。Ⅱ.通过与市场部经理面谈以确定产品的可销售性,对存货周转率小于或等于2.0的存货项目评价其净变现能力。Ⅲ.计算所有存货产品的净变现价值(NRV)(根据最后的销售价格,用审计软件计算NRV),并将净变现价值与成本进行比较。Ⅳ.选取存货的一个统计样本,并检查最新的采购文件(发票和收货传票),计算存货成本。( )
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅳ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ
[单选题]下列哪项是证实仓库中存货存在性的最有说服力的程序?
A.对仓库中的存货进行实地观察
B.获得管理层对存货存在数量的签字确认
C.审查存货收发存会计账务处理
D.审查采购订单和验收入库单
[单选题]如果审计师想证实仓库中存货的存在性,下列( )类测试最具说服力。
A.检查支持仓库存货往来的运输记录
B.取得管理当局的书面证明
C.实地观察仓库中的存货
D.检查被审计单位账面体现的仓库收条
[单选题]下列( )项审计技术在确定公司账面所购重大存货价值的准确表述方面最具说服力。
A.取得管理层的陈述函,表明存货价值得到准确陈述
B.对存货和仓库循环标出流程图,根据内部控制的质量形成意见
C.开展实物盘点,在必要时请独立的专家对存货项目进行估价
D.与采购人员和材料控制人员进行访谈,确定针对存货的内部控制的质量
[单选题]公司货舱最近火灾,损失了大部分的存货。管理层正在处理保险索赔并需要利用内部审计人员存货工作底稿已准备索赔。根据“标准”,下列哪项是正确的?
A.管理层在准备保险索赔时不能利用内审人员的工作底稿
B.管理层在准备保险索赔时可以利用内部审计人员的工作底稿,但是必须得到内部审计经理的批准
C.管理层应该不管保险索赔的事宜,这一事宜应交给内部审计部门
D.管理层可以在准备保险索赔是利用内部审计人员的存货工作底稿,但是利用这些资料需要得到外部独立审计人员和内审经理的批准
[单选题]某金融机构的内部审计师为证明某项不动产贷款是可以收回的,下列步骤能够提供最有说服力的证据来证实贷款的可收回性的是:
A.向不动产贷款的借款人询问盈利状况
B.审查贷款审批程序
C.审查最近对不动产的独立估价文件
D.审查贷款申请书有无借款单位的法人章
[单选题]内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是:
A.浏览
B.分析性复核
C.重算
D.函证
[单选题]假定内部审计师计算某一产品线的存货周转率并且已确认许多产品线的周转率小于3.5。以下哪项结论可由上述审计结果所证实:Ⅰ.确认的产品线包括过时的存货。Ⅱ.存货是按超过净变现值的价值计价的。Ⅲ.鉴于公司持有的过时存货,使存货成本太高。
A.仅有Ⅰ和Ⅲ。
B.仅有Ⅱ。
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都是。
D.以上都不是。
[单选题]增强说服力需要( )
A.了解对方才能做到“对症下药”
B.引起他人的需要
C.寻找双方的共同点
D.双方在生活方面的共同点
E.以上都是
[单选题]某内部审计师从存货的原始凭证开始,选取一定的样本追查至存货的明细账,则这种查证方式可以证明存货的:
A.完整性
B.存在性
C.真实性
D.合理性
[单选题]审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户,其目的是验证存货的()。[2009年初级真题]
A.真实性
B.所有权
C.完整性
D.计价正确性
[单选题]根据生产与存货业务循环内部控制的要求,负责存货永续盘存记录的部门应当是:
A.验收部门
B.生产部门
C.财务部门
D.采购部门
[多选题]甲公司的会计记录显示,2011年12月某类存货销售激增,导致该类存货库存下降为零。A注册会计师对该类存货采取的以下措施中,有助于发现可能存在虚假销售的有( )。
A.进行销售的截止测试
B.仍将该类存货列入监盘范围
C.选择2011年12月大额销售客户寄发询证函
D.计算该类存货2011年12月的毛利率,并与以前月份的毛利率进行比较
[单选题]评价存货的内部控制时,内部审计师需要考虑内部控制的健全性和运行的有效性等内容,那么下列程序中,提供的证明信息最少的是:
A.对存货的存放仓库进行实地观察
B.要求与存货管理的人员参与填写内部控制问卷调查表
C.编制存货收发程序的流程图
D.检查管理人员要求盘点存货的指令
[多选题]下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有:
A.采购与验收相互独立
B.存储与生产或使用相互独立
C.永续盘存制
D.限制非授权人员接近存货
E.付款与支出记录相互独立

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