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发布时间:2023-12-12 06:59:40

[单项选择]以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定
A. 重要审计发现的总结。
B. 内部审计师对所审核情形的专业判断。
C. 在审计报告中包含的结论。
D. 为纠正措施提出的建议。

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[单项选择]以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定?
A. 重要审计发现的总结。
B. 内部审计师对所审核情形的专业判断。
C. 在审计报告中包含的结论。
D. 为纠正措施提出的建议。
[单项选择]组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责
A. 批准首席审计执行官的任免。
B. 批准内部审计师的任免。
C. 批准业务工作方案。
D. 为具体的业务报告确定恰当的结论。
[单项选择]内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容
A. 确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型。
B. 确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度。
C. 与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低。
D. 确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质。
[单项选择]在计划内部审计业务时,所需记录以下哪项信息:
A. 完成既定的业务所需的资源。
B. 所计划的业务工作能及时完成。
C. 预期的业务发现已得到清晰识别。
D. 内部审计活动资源的使用有效率且有效果。
[单项选择]内部审计确认业务的范围应该包括对以下哪项内容的考虑?()
A. 仅考虑在业务客户控制下的那些系统和记录。
B. 在第三方控制下的相关实物资产。
C. 业务目标、结论和建议。
D. 最终的业务沟通(亦即审计报告)。
[单项选择]某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适
A. 确定与市场租金相比,该公司租赁办公场所的租金是否合理。
B. 确定该机构的设施是否通过竞争手段采购。
C. 确定与所需功能相比,该机构设施的实际功能是否合理。
D. 确定员工对该机构各部门之间的办公场地分配是否满意。
[单项选择]外部的质量评估小组正在评价内部审计活动的独立性。内部审计活动开展的业务都在其工作范围内。以下哪项报告职责最有可能威胁到内部审计活动的独立性()
A. 向总裁报告。
B. 向主会计长报告。
C. 向执行副总裁报告。
D. 向审计委员会报告。
[单项选择]以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确
A. 它确定了内部审计部门的权力和职责。
B. 它规定内部审计部门所需要的最少资源。
C. 它为评估内部审计部门提供依据。
D. 它应得到高级管理层和董事会的批准。
[单项选择]根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容不代表这种应尽的职业审慎
A. 收集关于该笔业务将要采用的假定与程序的信息。
B. 考虑该笔业务对未来审计任务和业务的潜在影响。
C. 检查该笔业务对审计计划范围的影响。
D. 必须拥有开展业务所需的技能和资源。
[单项选择]以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述
A. 业务是否涉及管理层可能存在的部分舞弊情况。
B. 业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况。
C. 内部审计师的熟练性和业务的复杂性。
D. 内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
[单项选择]以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动
A. 审批业务工作方案。
B. 确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作。
C. 在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告。
D. 支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督。
[单项选择]内部审计师在计划确认业务时判断某个项目不重要。不过,在随后确定以下哪项问题时确认业务仍可能要包括这个项目?
A. 可利用的助理人员很多。
B. 与这个项目有关的不利结果最有可能发生。
C. 相关的信息是可靠的。
D. 杂项收入受影响。

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