更多"内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的,为了在一定程度上"的相关试题:
[判断题]拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度,公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/3。()
[判断题]拟进行管理层收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织以及有效的内部控制制度,公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过半数。()
[多项选择]对编制虚假财务报告导致的错报通常与管理层凌驾于内部控制之上的风险有关,下列可能存在管理层凌驾于内部控制之上的风险有()。
A. 对于某重大供应商的欠款延迟人账
B. 会计政策滥用或随意变更
C. 接近期末,销售收入暴增
D. 会计估计所依据假设不恰当的调整
[简答题]甲公司为一家拟上市的医药生产公司,该公司董事会目前正在审查公司的内部控制系统。甲公司管理层一直致力于实现最高水平的内部控制,以使股东对公司的管理层更加有信心,同时提高甲公司的社会信誉。但是最近甲公司的信誉由于内部出现的事件而受到了负面影响。事件的起因是,一种口服药的部分批次所包含的菌群和菌落超出了相关药品安全标准的规定,药品生产质量检验部的一名员工对外进行了披露。该员工曾就此问题向其所在部门的领导进行反映,但并未得到任何答复,遂向媒体投诉。在接受媒体采访时,该员工指出,甲公司一向缺乏严谨的工作作风,此次漠视药品安全标准规定只是公司对待类似问题的一个例子。
要求:
(1)根据我国最近制定的相关内部控制原则,说明甲公司的内部控制系统有哪些地方不符合相关内控原则的要求。
(2)确定甲公司目前遭受风险的类型,并评价这些风险对公司可能造成的影响。
[判断题]商业银行内部控制中董事会制定恰当的内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。 ( )
[单项选择]当存在股东大会、董事会、高级管理层的内部治理结构时,内部审计机构最好应归谁领导
A. 归董事会下属的审计委员会领导。
B. 归股东大会领导。
C. 归总经理领导。
D. 归主管财务的副总经理领导。
[判断题]董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制自我评估报告。公司董事会应在审议年度财务报告等事项的同时,对公司内部控制自我评估报告形成决议。( )
[判断题]企业监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。
[单项选择]奠定管理和监督的坚实基础的方法之一是确认并公布董事会和管理层各自的作用和责任。以下关于董事会和管理层各自作用和责任的说法中不正确的是( )。
A. 董事会可以任免首席执行官(或相应职位)
B. 独立董事是独立于管理层,不具有任何可能会大大干扰或可以合理地认为有重大干扰的关系,从而能够不受约束地进行独立判断
C. 内部审计部门应独立于外部审计师
D. 一般应由董事会审查企业财务报告的诚信和监督外部审计师的独立性
[单项选择]ⅡA《标准》要求内部审计主管寻求管理层批准内部审计部门的正式书面章程,并得到董事会认可,该章程的目的是()。
A. 避免内部审计部门受到不该有的外部影响
B. 确立内部审计部门的目标、权限和责任
C. 明确界定内部审计和外部审计之间的关系
D. 树立审计主管的地位
[单项选择]内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候
A. 已在有合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为。
B. 内部审计师已得到关于可疑活动的汇报。
C. 已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查。
D. 已完成对所有涉嫌舞弊的交易进行的审查。
[单项选择]领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是:
A. 建立和保持组织文化。
B. 审核财务和经营信息的可靠性和完整性。
C. 确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理。
D. 实施和监督由董事会设计的控制。